你好,沒有發(fā)票,實(shí)際有購(gòu)入的可以。

老師,請(qǐng)問我公司一般納稅人,購(gòu)進(jìn)的商品,沒有進(jìn)項(xiàng)票,銷售出去的時(shí)候開普票可不可以
我門公司是一般納稅人,今年5月份變更一般納稅人,5月以前小規(guī)模商品是有庫(kù)存的,5月開出的銷項(xiàng)發(fā)票有10多個(gè)品種的商品,但是5月我們只開了其中銷售出去商品的其中幾種商品的進(jìn)項(xiàng)回來沖減銷項(xiàng)稅,稅務(wù)局這邊查到進(jìn)項(xiàng)不符,我這里應(yīng)該怎么做
老師,一般納稅人銷售商品和銷售服務(wù)的增值稅可以用購(gòu)進(jìn)商品進(jìn)項(xiàng)稅抵免嗎?
老師,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)在23年抵了,現(xiàn)在銷售這個(gè)商品開免稅發(fā)票,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以嗎?
老師,一般納稅人。 銷售商品其中幾個(gè)商品沒有進(jìn)項(xiàng),可以開銷項(xiàng)嗎?
老師,你好,我想咨詢一個(gè)問題,我們是物業(yè)公司,每月代收代繳的水費(fèi)發(fā)票,水務(wù)公司應(yīng)該給我們開幾個(gè)點(diǎn)的稅率,進(jìn)項(xiàng)我們可以抵扣嗎,如果開出來的是3%的專票是不是錯(cuò)的
老師,請(qǐng)問公司沒錢交稅費(fèi),收到稅務(wù)事項(xiàng)通知書,有繳款最后期限,現(xiàn)在已經(jīng)過了稅務(wù)事項(xiàng)通知的最后期限了公司還是沒錢交,會(huì)怎么樣呢?
公司購(gòu)買的手機(jī),是先勾選,然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?還是直接不勾選
老師,當(dāng)月開具,當(dāng)月作廢的紙質(zhì)發(fā)票需要入賬嗎
年終獎(jiǎng)用跟沒月工資合并計(jì)算嗎?用在個(gè)人所得稅客戶端申報(bào)嗎?怎樣進(jìn)行申報(bào)?
運(yùn)輸公司司機(jī)運(yùn)費(fèi)占比多少
老師您好,我們是外貿(mào)公司,老板以公司申請(qǐng)香港賬戶收外匯,走香港賬戶都是買單報(bào)關(guān)。需要做賬申報(bào)納稅嗎?
老師,房地產(chǎn)公司,沒有銷項(xiàng),有大量進(jìn)項(xiàng),怎么申報(bào)增值稅
個(gè)體戶開票可以開0%?
老師我們資質(zhì)升級(jí)有一筆4500的費(fèi)用那邊開不了票,給我們開的是收款收據(jù),可以不


采購(gòu)材料,并提供安裝服務(wù)。 安裝服務(wù)這塊怎么開具發(fā)票?
你好,你們是銷售的產(chǎn)品,然后提供的安裝還是什么的,就是單獨(dú)提供安裝,單獨(dú)提供安裝建筑服務(wù),安裝服務(wù)。
但是簽合同的時(shí)候全部打包承諾給客戶開具13%的增值稅專用發(fā)票
你好,那就是銷售的設(shè)備是嗎?
有產(chǎn)品也有提供的服務(wù),但是合同約定的稅率是13%。這塊不知道怎么開發(fā)票了。
銷售產(chǎn)品提供的安裝服務(wù)13%緩和銷售。
混合銷售剛才寫錯(cuò)了。
但是安裝服務(wù)這塊單獨(dú)列明了, 這塊怎么開票呢?
你好,全都開到產(chǎn)品里面,單獨(dú)列明的也不行。
比如大屏的拆除和安裝,我沒有供大屏。 這塊費(fèi)用怎么開到產(chǎn)品里面呢?
你好,你實(shí)際有購(gòu)買嗎?
有沒有發(fā)貨單、運(yùn)輸單,得有實(shí)際購(gòu)入的證明。然后,你直接開大屏就可以了。
沒有,就是拆客戶的屏和安裝。這塊不知道怎么開票
哦,沒有是什么意思,實(shí)際沒有購(gòu)入,你們準(zhǔn)備虛開嗎。
實(shí)際簽合同是安裝服務(wù),但是稅率是13%。怎么開具發(fā)票,您那邊不是讓我并入產(chǎn)品嗎?
稅收分類編碼:109042409,稅收分類名稱:電光源、燈具及照明裝置零件,開票商品名稱:照明裝置、LED驅(qū)動(dòng)光源板。 商品名字電子屏