你好,根據(jù)你的描述,是這樣做調(diào)整分錄的 借:主營業(yè)務(wù)成本15,貸:應(yīng)付賬款?15
3月收入賬上重復確認了,導致上季季報也是錯的。現(xiàn)在是怎么做更正分錄呢呢? 紅沖不行涉及銀行存款 一、確認收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 二、第二步,正確的分錄應(yīng)是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 錯誤的做成了: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
借:主營業(yè)務(wù)成本—外包成本 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這是之前會計寫的 我能不能直接寫出借:主營業(yè)務(wù)成本—外包成本 貸:銀行存款
老師您好!發(fā)現(xiàn)2020年失誤錄入分錄借:主營業(yè)務(wù)成本279300 為錯誤的,正確應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款279300 ,我今年可否更正時分錄直接做 借:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)的279300 借應(yīng)付賬款279300
老師您好!發(fā)現(xiàn)2020年失誤錄入分錄借:主營業(yè)務(wù)成本279300 為錯誤的,正確應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款279300 ,我今年可否更正時分錄直接做 借:主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)的279300 借應(yīng)付賬款279300
老師您好,我分錄做錯了會影響匯算清繳嗎?之前錯誤分錄計提借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其實正確的分錄是: 計提借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 我現(xiàn)在想把錯誤分錄更正過來,你說是現(xiàn)在更正還是匯算清繳后更正?我們是小規(guī)模,做企業(yè)咨詢行業(yè)
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。