你好!是的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按這個
匯算清繳時,去年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬,按照60%扣除是60萬,按照收入的千分之五是70萬,那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)實際稅前扣除金額是多少?@郭老師
老師,我們是小微企業(yè)但不是制造業(yè),第一次填企業(yè)所得稅匯算清繳,研發(fā)費(fèi)用加計扣除表里扣除比例計算方法是選75%的按實際發(fā)生金額算嗎
老師 招待費(fèi)在匯算清繳的時候是按照實際發(fā)生額的60%或者營業(yè)收入的0.5%之間哪一個低按照哪個扣除是嗎
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過收入0.5%了,是超過部分匯算清繳調(diào)增嗎,比如60%是85000,收入*0.5%是35000,取較小者是只能扣除35000嗎實際發(fā)生10萬的話,調(diào)增10-3.5=6.5萬嗎
老師,匯算清繳中期間費(fèi)用里面業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)是填實際發(fā)生的數(shù)還是按(60%跟收入??比例)誰低的數(shù)填呢?
個人出租小轎車一個月3萬到稅務(wù)局代開發(fā)票交啥稅?
補(bǔ)計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
營業(yè)收入的千分之五
你好!是的,收入的千分之五
多謝老師
你好!不用客氣的了