你好,這個(gè)是用在什么地方的呢?
請(qǐng)教老師,我們公司準(zhǔn)備認(rèn)證高新科技企業(yè),現(xiàn)在是籌備階段,公司主要做智能鎖,智能鎖是外購(gòu)的,系統(tǒng)是公司研發(fā)的,有三個(gè)疑問 1.關(guān)于開發(fā)票:對(duì)開票的品名有什么要求嗎?是不是開技術(shù)服務(wù)費(fèi)的金額占比,需要高于開鎖具的金額占比。這樣才可以體現(xiàn)我們是研發(fā)公司,不是貿(mào)易公司。 2.公司主要供應(yīng)商那邊采購(gòu)智能鎖體,主板,電池,外殼,然后統(tǒng)一組裝好后,貨物銷售給客戶,并且加收技術(shù)服務(wù)費(fèi)。那么我想問,采購(gòu)的一系列零件,都需要作為庫(kù)存,計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的科目嗎?服務(wù)費(fèi)沒有對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng),是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本哈? 3.假如我們進(jìn)貨的成本是200.00,那么開票的銷售價(jià)格是150.服務(wù)費(fèi)是80,這樣開票合理不合理呢?
(1)資產(chǎn)負(fù)債表是依據(jù)哪一個(gè)會(huì)計(jì)等式編制的?(2分)(2)貨幣資金項(xiàng)目的期末余額111500萬元是根據(jù)哪些會(huì)計(jì)賬戶填列的?是根據(jù)這些賬戶的哪項(xiàng)金額指標(biāo)填列的?A公司的貨幣資金是越多越好嗎?為什么?(8分)(3)固定資產(chǎn)項(xiàng)目的期末余額176700萬元是根據(jù)哪些賬戶填列的?這體現(xiàn)了哪一個(gè)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量要求?簡(jiǎn)要說明這一質(zhì)量要求對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)核算的具體要求(6分)(4)基于公司的發(fā)展戰(zhàn)略,A公司要在2022年擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,如果需要籌集資金,有哪些籌資方式?(4分)(5)A公司為有限責(zé)任公司,2×21年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):①1日,向銀行取得期限為3年的借款300000元,款項(xiàng)已存入銀行。②5日,收到藍(lán)天公司作為資本投入的土地使用權(quán)一項(xiàng),投資合同約定價(jià)值為100000元。③10日,購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,設(shè)備價(jià)款200000元,增值稅26000元,保險(xiǎn)費(fèi)1000元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。④20日,從理想公司購(gòu)入材料5000千克,單價(jià)50元,貨款為250000元,增值稅32500元,材料尚未到達(dá)
1、甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,材料按實(shí)際成本核算,2021年11月份發(fā)生如經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2日從乙公司購(gòu)入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為100萬元,增值稅額為13萬元,對(duì)方墊付了運(yùn)輸費(fèi)5000元,運(yùn)費(fèi)取得增值稅普通發(fā)票,所有款項(xiàng)尚未支付,材料驗(yàn)收入庫(kù)。(2)6日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明的設(shè)備價(jià)款200萬元,增值稅額26萬元;另支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元。所有款項(xiàng)均以轉(zhuǎn)賬支票支付,設(shè)備交付使用。(3)18日銷售一批A產(chǎn)品,開具增值稅普通發(fā)票一張,含稅價(jià)款226萬元,款項(xiàng)收到銀行本票一張。(4)21日將一批B產(chǎn)品無償贈(zèng)送甲公司,數(shù)量為30臺(tái),單位成本為200元,市場(chǎng)售價(jià)為300元(不含增值稅)。(5)25日銷售產(chǎn)品一批,銷售收入為100萬元(不含稅),貨款尚未收到。要求:(1)根據(jù)以上業(yè)務(wù),編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(應(yīng)交增值稅須列至明細(xì)科目)(2)假設(shè)月初沒有留抵的增值稅,計(jì)算本期應(yīng)交的增值稅金額,并作出月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄。請(qǐng)問老師這個(gè)怎么寫
1、甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,材料按實(shí)際成本核算,2021年11月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2日從乙公司購(gòu)入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為100萬元,增值稅額為13萬元,對(duì)方墊付了運(yùn)輸費(fèi)5000元,運(yùn)費(fèi)取得增值稅普通發(fā)票,所有款項(xiàng)尚未支付,材料驗(yàn)收入庫(kù)。(2)6日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明的設(shè)備價(jià)款200萬元,增值稅額26萬元;另支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元。所有款項(xiàng)均以轉(zhuǎn)賬支票支付,設(shè)備交付使用。(3)18日銷售一批A產(chǎn)品,開具增值稅普通發(fā)票一張,含稅價(jià)款226萬元,款項(xiàng)收到銀行本票一張。(4)21日將一批B產(chǎn)品無償贈(zèng)送甲公司,數(shù)量為30臺(tái),單位成本為200元,市場(chǎng)售價(jià)為300元(不含增值稅)。(5)25日銷售產(chǎn)品一批,銷售收入為100萬元(不含稅),貨款尚未收到。要求:(1)根據(jù)以上業(yè)務(wù),編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(應(yīng)交增值稅須列至明細(xì)科目)(2)假設(shè)月初沒有留抵的增值稅,計(jì)算本期應(yīng)交的增值稅金額,并作出月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄。你好老師這個(gè)怎么寫
1甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,材料按實(shí)際成本核算,2021年11月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2日從乙公司購(gòu)入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為100萬元,增值稅額為13萬元,對(duì)方墊付了運(yùn)輸費(fèi)5000元,運(yùn)費(fèi)取得增值稅萻通發(fā)票,所有款項(xiàng)尚未支付,材料驗(yàn)收入庫(kù)。(2)6日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明的設(shè)備價(jià)款200萬元,增值稅額26萬元;另支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元。所有款項(xiàng)均以轉(zhuǎn)賬支票支付,設(shè)備交付使用。(3)18日銷售一批A產(chǎn)品,開具增值稅普通發(fā)票一張,含稅價(jià)款226萬元,款項(xiàng)收到銀行本票一張。(4)21日將一批B產(chǎn)品無償贈(zèng)送甲公司,數(shù)量為30臺(tái),單位成本為200元,市場(chǎng)售價(jià)為300元(不含增值稅)。(5)25日銷售產(chǎn)品一批,銷售收入為100萬元(不含稅),貨款尚未收到。要求:(1)根據(jù)以上業(yè)務(wù),編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(應(yīng)交增值稅須列至明細(xì)科目)(②假設(shè)月初沒有留抵的增值稅,計(jì)算本期應(yīng)交的增值稅金額,并作出月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄。你好老師這個(gè)怎么寫
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對(duì)方,這個(gè)發(fā)票項(xiàng)目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項(xiàng)解析沒看懂?謝謝
老師,請(qǐng)問一下,我們公司沒有庫(kù)管,只有我一個(gè),現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來了,準(zhǔn)備招一個(gè)庫(kù)管,說把進(jìn)銷存給我接了,但是有個(gè)問題就是他給我打電話進(jìn)銷存是實(shí)際的,那如果我按實(shí)際的來的話就得先報(bào)無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個(gè)問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對(duì)方已經(jīng)填了紅字信息表,我們?cè)趺床僮?/p>
老師以前年度的稅金滯納金,走營(yíng)業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤(rùn)
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報(bào)銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請(qǐng)問一下申請(qǐng)高新補(bǔ)貼支付給事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用放什么科目吖?管理費(fèi)用——審計(jì)費(fèi)嘛?
老師,請(qǐng)問一下,我們公司有涉及買賣貿(mào)易,也涉及加工,那我這個(gè)進(jìn)銷存應(yīng)該怎么弄哇
個(gè)體戶,中間建賬,期初設(shè)置不平差的比較多怎么辦
老師,請(qǐng)問農(nóng)副產(chǎn)品開的發(fā)票是免稅的,但是抵扣的情況下,是按照幾個(gè)點(diǎn)算稅,怎么算的?