同學(xué),你好 你需要繳納增值稅的

我們是一家翻譯公司,我的客戶是一家香港公司,我們給他們翻譯影視劇的字幕和文件,都是線上操作進(jìn)行的,我要問的問題是,客戶只要形式發(fā)票,不要增值稅發(fā)票,那我需要額外去稅務(wù)局繳納增值稅嗎?如果不需要繳增值稅,那收到的款該怎么記賬呢?
老師好 第一個問題: 我們公司有信息服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項專用發(fā)票,但不是通過公對公打款來的,是通過直播平臺打賞后直播平臺開出來給我公司的。如果客戶需要采購我們家商品可以把這個信息服務(wù)費(fèi)發(fā)票連同商品一起出給客戶嗎?客戶是公對公打款過來的。 第二個問題: 是信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票的進(jìn)項,開出去可以是現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)的專票嗎?
老師,請問,我們公司在香港公司設(shè)立了一個子公司,現(xiàn)在需要這個子公司代收代付客戶的保證金,資金平來平走,我們年底要付給子公司服務(wù)費(fèi),我公司是國內(nèi)大陸的公司,我們需要交增值稅嗎?國內(nèi)公司拿什么憑證做賬呢?香港那邊是開形式發(fā)票的。
老師 我們國內(nèi)公司幫香港客戶代收了一筆款項 然后因?yàn)檗D(zhuǎn)賬給香港需要業(yè)務(wù)背景資料(例如交易合同之類的) 因?yàn)榻o代收協(xié)議銀行柜臺沒有辦法轉(zhuǎn)回給香港 我們通過返還給香港公司的員工歸還這個代收款 然后那個員工返還給香港公司 是否可以 會不會有涉稅風(fēng)險 這邊能提供的材料就是雙方簽署的代收款協(xié)議
老師,如果公司客戶是香港公司那邊打款過來,那這個款我們需要繳增值稅嗎?(公司是提供技術(shù)服務(wù)的,類似給客戶的亞馬遜平臺做運(yùn)營)
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運(yùn)營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對應(yīng)的進(jìn)項稅額可以全額抵扣嗎?對應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫


那為什么有朋友說,像我們這樣,增值稅是免的
同學(xué),你好 你看你是否符合這個 境內(nèi)單位和個人向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的10類服務(wù),可以適用增值稅零稅率政策,其中包括研發(fā)服務(wù)、設(shè)計服務(wù)、軟件服務(wù)、信息系統(tǒng)服務(wù)、離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)讓技術(shù)等等。你們公司開展的跨境業(yè)務(wù),如果符合上述規(guī)定,可以適用增值稅零稅率政策。并按《國家稅務(wù)總局關(guān)于<適用增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)退(免)稅管理辦法>的補(bǔ)充公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第88號)規(guī)定辦理申報。