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老師,計提的印花稅,多計提了。會計分錄如何處理

2024-07-02 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-02 14:56

原分錄紅沖就行了哈

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快賬用戶3291 追問 2024-07-02 14:57

我原本是借稅金及附加,貸應交稅費。那現在怎么辦?

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齊紅老師 解答 2024-07-02 15:01

借稅金及附加 負數 貸應交稅費-印花稅 負數

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快賬用戶3291 追問 2024-07-02 15:01

好的。那產生的滯納金的分類是?

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齊紅老師 解答 2024-07-02 15:03

那個計入營業(yè)外支出-滯納金

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快賬用戶3291 追問 2024-07-02 15:04

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-02 15:04

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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原分錄紅沖就行了哈
2024-07-02
金額小,直接沖減本年的印花稅就是
2023-02-23
您好,借:稅金及附加 貸:應交稅金-印花稅 繳稅時 借:應交稅金-印花稅 貸:銀行
2023-11-03
你好,做原來相反的分錄。
2022-02-14
您好,不需要 直接就是 借 稅金及附加 貸 銀行存款
2022-10-28
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