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個(gè)體季度做賬,應(yīng)收賬款借方是7萬(wàn),預(yù)收賬款借方是3萬(wàn),我填資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)是填列10萬(wàn)元,還是在應(yīng)收賬款填7萬(wàn),預(yù)收賬款填-3萬(wàn) 謝謝!

2024-07-02 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-02 14:52

在資產(chǎn)負(fù)債表中,“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)與“預(yù)收賬款”所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù),減去計(jì)提的相應(yīng)壞賬準(zhǔn)備后的金額填列。 按照你提供的數(shù)據(jù),應(yīng)收賬款借方是7萬(wàn),預(yù)收賬款借方是3萬(wàn),且不考慮壞賬準(zhǔn)備的情況下,應(yīng)填列的金額為:10萬(wàn)元) 而不能在“應(yīng)收賬款”填7萬(wàn),“預(yù)收賬款”填-3萬(wàn)。這樣填列不能準(zhǔn)確反映企業(yè)的資產(chǎn)情況?!邦A(yù)收賬款”項(xiàng)目則應(yīng)根據(jù)“預(yù)收賬款”所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)與“應(yīng)收賬款”所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)進(jìn)行填列。

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快賬用戶8315 追問(wèn) 2024-07-02 14:58

借方余額合計(jì)數(shù),是不是要用借方去減去貸方數(shù)之后的余數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-07-02 15:00

同學(xué)你好 讀碟 是這樣

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齊紅老師 解答 2024-07-02 15:00

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣算

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在資產(chǎn)負(fù)債表中,“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)與“預(yù)收賬款”所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù),減去計(jì)提的相應(yīng)壞賬準(zhǔn)備后的金額填列。 按照你提供的數(shù)據(jù),應(yīng)收賬款借方是7萬(wàn),預(yù)收賬款借方是3萬(wàn),且不考慮壞賬準(zhǔn)備的情況下,應(yīng)填列的金額為:10萬(wàn)元) 而不能在“應(yīng)收賬款”填7萬(wàn),“預(yù)收賬款”填-3萬(wàn)。這樣填列不能準(zhǔn)確反映企業(yè)的資產(chǎn)情況。“預(yù)收賬款”項(xiàng)目則應(yīng)根據(jù)“預(yù)收賬款”所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)與“應(yīng)收賬款”所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)進(jìn)行填列。
2024-07-02
您好,是的,您的理解非常正確。不看發(fā)生額,看余額重分類。
2020-11-12
同學(xué),你好,這個(gè)可以直接寫到應(yīng)收賬款-8萬(wàn),但是目前的財(cái)務(wù)軟件有不用的取數(shù),有的直接是負(fù)數(shù)應(yīng)收,有的是預(yù)付的借方正數(shù)。
2020-11-12
這里是明細(xì)余額 預(yù)收看預(yù)收貸方明細(xì)余額?應(yīng)收貸方明細(xì)余額
2024-04-03
您好 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款欄次期末數(shù)填20萬(wàn)
2020-02-27
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