你好,無票收入是什么業(yè)務(wù)的?
老師,我們是個體工商戶,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票不是1%的點嗎?我想問一下小規(guī)模納稅人增值稅申報表中的未達(dá)起征點銷售額是填含稅銷售額除以1.03的數(shù)還是填含稅銷售額除以1.01的數(shù)呢?
小規(guī)模納稅人達(dá)到起征點申報增值稅是在第3行“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”這里填寫嗎
你好老師,請問填寫小規(guī)模增值稅申報表的時候,無票收入和普票收入超過30萬了,是填寫在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是嗎
老師請問小規(guī)模無票收入增值稅是填在11欄未達(dá)起征點銷售額這里嗎?
請問老師 個體戶看了1%的普票 季報的時候填應(yīng)征增值稅不含銷售額3%還是 其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 應(yīng) 交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出-進(jìn)項) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜?,我們是做旅游第三方平臺,賺取中間差價的,客戶從同城下單,然后同城推單,我們在去相應(yīng)酒店下單,這個平臺給我們開票是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),代訂房費,我弄不太明白這個邏輯關(guān)系,那酒店開票給誰呀,我們是給客戶開票吧,開住宿費好像
老師易稅云平臺跳出備案單證這個要不要管它。
網(wǎng)上銷售的
銷售產(chǎn)品的嗎?如果是的話,1%的稅率現(xiàn)在是。
申報表上沒有1%的
3%這個就是 從去年開始, 3%的改成了1%這個政策一直截止到2027年年底。
那要不要再填在未達(dá)起征點免稅額里
個體戶填寫的是未達(dá)起征點,如果是有限公司,小規(guī)模填寫的是第10行。
個體戶未開票收入還要填在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額里嗎?
在未達(dá)起征點填寫就可以了,就這一個填寫的地方。
請問老師,個體戶小規(guī)模查賬征收個人所得稅還是企業(yè)所得稅?也是三個月一次申報嗎
你好,他申報的是生產(chǎn)經(jīng)營所得,是3個月申報一次。
也在電子稅務(wù)局申報嗎
自然人電子稅務(wù)局里面申報生產(chǎn)經(jīng)營所得