你好,這個(gè)不能抵扣的直接加稅合計(jì)做賬就行。
老師好,我們公司食堂用的液化氣做了福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
老師,職工食堂的煤氣費(fèi)專(zhuān)票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 我可以直接做分錄嗎 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)422.06(含稅金額) 貸:銀行存款422.06
老師,食堂用的燃?xì)赓M(fèi)專(zhuān)票可以抵扣嗎?不能抵扣的應(yīng)該怎么做分錄?
我們是二房東,水電燃?xì)馕飿I(yè)費(fèi)代收代付,水電燃?xì)馕飿I(yè)開(kāi)的發(fā)票我們稅務(wù)賬能抵扣嗎?需要怎么做分錄?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫(xiě)能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷(xiāo)嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
含稅:880.73 稅額:79.27 合計(jì):960 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 960 貸:銀行存款960 可以這樣做嗎?還是要轉(zhuǎn)一下 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 880.73 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)79.27貸:銀行存款 960 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 79.27 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)79.27 抵扣的時(shí)候系統(tǒng)選擇不抵扣是這樣操作嗎?
你這么做了轉(zhuǎn)出來(lái)就得先抵扣了。
哦,明白了,就直接加稅合計(jì), 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 960 貸:銀行存款960 抵扣的時(shí)候選擇不抵扣是吧?
對(duì)的,沒(méi)錯(cuò),就是這么做的。
好的,謝謝,老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝