可以的,可以這么做的。
老師:之前沒做過工程的帳,現(xiàn)在采購一些材料(黃砂/塊石/配電箱/銅芯塑料絕緣線/PE護套管 等等材料,那么我是不是要做原材料的入庫單,再做借:原材料,貨:應(yīng)付帳款 另外還有一個人開的機械費發(fā)票我可以直接做借:工程成本--合同成本--機械費 貸:應(yīng)付帳款 那如果材料是直接拉到工地去用了,沒有入庫這一步,可不可以直接借借:工程成本--合同成本--材料費 貸:應(yīng)付帳款,不做入庫單了可以嗎
老師,企業(yè)買了ERP,暫時還沒上線,如果現(xiàn)在入庫原材料的話,是不是二級科目名稱一個個錄好些,還是只錄個總數(shù)就可以,還有出入庫單可以不寫單價和金額嗎,只寫數(shù)量
老師,您好 有個實操上問題請教您 目前我司生產(chǎn)用原材料會出來邊角料,邊角料可以給回廠商加工4.5元/KG 邊角料的入庫后,賬務(wù)處理怎么做 是否重新寫一個會計科目: 借:原材料-邊角料 貸:生產(chǎn)成本
老師,原材料和庫存商品這兩個科目是不是只是用于銷售時候?如果是公司購入的藥品用于自用的還可以計入原材料和庫存商品嗎?
老師,代賬公司是這樣的,就是我們進來的票,你比如原材料A,原材料B,原材料C,發(fā)票上也是清清楚楚有規(guī)格型號那些都是不一樣的,但是代賬公司做賬就全部歸類為原材料了,結(jié)轉(zhuǎn)也是根據(jù)估計結(jié)轉(zhuǎn)的成本,我原本以為我們原材料還有很多沒結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)果一看他們做的賬都給結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的差不多了,我一問,她說就是估計結(jié)轉(zhuǎn)的,不然我們庫存就會有很多很多沒出庫,請問她這種是什么意思呢?我沒明白
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
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