是的,需要分開核算的,主營業(yè)務(wù)收入-免稅/一般計稅 需要交增值稅的,按29萬交
題目: 某汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人,2019年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (I)從境外進口一批小汽車,共計20輛,每輛關(guān)稅完稅價格20萬元;企業(yè)按規(guī)定已繳納進口環(huán)節(jié)的各項稅金,并取得完稅憑證; (2)當月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1000輛,取得銷售不含稅收入15000萬元;同時取得運輸裝卸費收入351萬元(未單獨核算)。 (3)當月購進生產(chǎn)材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為8000萬元,稅款1040萬元;專用發(fā)票當期通過稅務(wù)機關(guān)的審核認證。為購進材料支付運費,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元。 已知:關(guān)稅稅率為20%,消費稅稅率為9%,進口環(huán)節(jié)增值稅稅率13%,運輸服務(wù)增值稅稅率為9%。 要求:根據(jù)上述資料,分析回答下列小題。 1.該企業(yè)當期境內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅是( )萬元。 A1377.96 B1329.53 C1381.59 D1350 參考答案: 境內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅=[15000+351/(1+13%)]*9%=1377.96 疑問: 題目上不是說不含稅收入15000萬元嗎,為什么答案做了增值稅的價稅分離?
小規(guī)模公司,超過三十萬,在第三季度開有專票3,普票3和1,普票3%,銷售額:4462049.58,稅額:133861.42 ,普票1%,銷售額:20000 ,稅額:200,現(xiàn)在申報增值稅,國家有個減免2的政策,我想說:普票哪里我申報的時候如果我是按1%來申報,可是做賬的時候卻是有3%和1%。分錄我需要修改么,還是說按實際的來做賬就行。不影響后期的匯算清繳什么的。
某小汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,從事小汽車的生產(chǎn)、銷售。2021年8月,該企業(yè)發(fā)生下列業(yè)務(wù);(1)購進機器修理配件一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50萬元,稅額6.5萬元;支付不含稅運費20萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。(2)購人鋼材,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000萬元,稅額650萬元。(3)本月銷售自產(chǎn)小汽車取得含稅銷售額28250萬元,同時收取裝卸費11.3萬元(未分別核算),開具普通發(fā)票。(4)將自產(chǎn)A型小汽車10輛作為投資人股提供給其他單位,每輛成本15萬元,同類車型每輛平均售價22萬元(不含稅),最高售價25萬元(不含稅)。已知,小汽車的消費稅稅率為5%;相關(guān)發(fā)票已經(jīng)在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選認證。要求根據(jù)上述資料,回答下列小題。(1)該企業(yè)當期的銷項稅額應(yīng)是()萬元。A.4279.88B.4294.20C.3279.90D.4277.20(2)該企業(yè)當期的進項稅額應(yīng)是()萬元,A.850B.858.50C.858.64D.658.30(3)該企業(yè)當期應(yīng)該繳納的增值稅
分公司獨立核算的情況下,增值稅可以單獨申報?企業(yè)所得稅要匯總申報?如果每一家分公司都是小規(guī)模納稅人,到時開票金額合起來就超過免增值稅的起點,所以分開申報可以享受一個季度不超過45萬免增值稅?
老師您好(這個問題問過一個老師,我還是不太理解),公司是小規(guī)模納稅人,銷售眼鏡商店由總公司和分公司都是獨立核算增值稅,所得稅是匯算清繳 情況是分公司因沒有銀行賬戶,進行進貨的時候就不能有發(fā)票,(想解決進貨庫存的發(fā)票問題) 我們現(xiàn)在都是總公司進貨開發(fā)票,像這種情況應(yīng)該怎么樣處理?我們總分公司在一個市,距離相隔2公里,可以在總公司調(diào)庫存給分公司嗎(如果可以調(diào)撥庫存賬務(wù)怎么處理)?老師說視為銷售,他是在一個市,不是跨市,如果是視為銷售,開銷售發(fā)票必須得加價處理嗎?加多少幅度為合理? 怎么樣能沒有稅控風險,最為合適處理這筆業(yè)務(wù) 兩個公司都是真實公司,而且都里真實業(yè)務(wù)
老師如果裝修前的費用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費用都可以計入長期待攤費用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因為沒有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
公司7月份成立,第三季度的季初資產(chǎn)總額,是0還是7月份的資產(chǎn)總額
老師物業(yè)公司收的電費發(fā)票稅收編碼怎么選?經(jīng)營范圍是啥
FBA 倉是指海外倉嗎?電商怎么會有三個倉庫?我知道的是一個海外倉,一個國內(nèi)倉
停車費發(fā)票大類怎么選