您好,要申報,這才是代扣代繳了消費(fèi)稅,不申報就扣不了稅的
老師 我是一家飲料經(jīng)營公司 一般納稅人,請問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會計(jì)分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進(jìn)來一張普通飛機(jī)票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價稅合計(jì)金額的9%算進(jìn)項(xiàng)稅?
我月底計(jì)提工資時, 借方:銷售費(fèi)用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實(shí)發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個人部分) 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅 繳納個稅時 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對的嗎,計(jì)提的時候不用體現(xiàn)計(jì)提個人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報個稅,7月還可以申報嗎
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請問這個啟用日期寫什么,謝謝
老師,請問下,在申報季度申報的時候,那個a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
第5條后半句是啥意思呀
買賣二手車的公司 開進(jìn)開出的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額是按什么計(jì)提的 怎么做會計(jì)分錄
我公司本年累計(jì)凈利潤+年初未分配利潤不等于期末未分配利潤總額是為什么,資產(chǎn)負(fù)債表是平的。搞不明白他們之間的關(guān)系。請老師指教。
2020年賬面價值=540我懂,/4什么意思
老師沒明白,就是受托方和委托方都必須申報消費(fèi)稅的意思,代理加工環(huán)節(jié)和銷售環(huán)節(jié)都征收消費(fèi)稅,實(shí)際稅費(fèi)成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者承擔(dān)(企業(yè)把消費(fèi)稅也考慮到產(chǎn)品成本里面去)?
您好,也分情況 ,委托方不一定要再申報了,下面您看 委托方對由受托方代收代繳的消費(fèi)稅的處理? ? ? ? ? ?消費(fèi)稅去向? 1.直接銷售: 收回后以不高于受托方的計(jì)稅價格出售 “委托加工物資”? ? ? ? ? ? ?收回后以高于受托方的計(jì)稅價格出售 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅”? 2.繼續(xù)加工使用? 收回后用于非消費(fèi)稅項(xiàng)目? ? ? “委托加工物資”? ? ? ? ? ? ? ? 收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅”
老師您好,那委托方申報消費(fèi)稅,是不是可以把前面環(huán)節(jié)征收的消費(fèi)稅抵減的
您好,可以的呢,就是連續(xù)加工和高于原來價格的情況