您好 我這邊填寫說(shuō)明是讓按照實(shí)際繳納的填寫的 2024年1月才繳納2023年12月增值稅,2023年工商年報(bào)納稅總額不含12月在內(nèi)
老師您好,我想問(wèn)一下,工商公示里面的納稅總額,是按2022年的稅款所屬期算,還是按2022年實(shí)際繳納的稅款,比如2021年12月的會(huì)在2022年1月繳,2022年12月在2023年1月交的,那我納稅總額,是加2021年12月的,還是加2022年12月的,因?yàn)?022年12月在2023年1月交的
老師好,2022年工商年報(bào)納稅總額,包含2022年12月份計(jì)提.,2023年1月份繳納的增值稅,附加稅嗎? 包含2023.5匯算清繳補(bǔ)交的所得稅嗎
老師咨詢哈,工商年報(bào)2023年納稅總額是2023年1月到2023年12月繳納的稅費(fèi),那2023年1月繳納是2022 年12月到稅,那是從2023年2月繳納1月份的稅算到2024年1月是2023年1月到12月到稅費(fèi)嗎
老師,2023年的工商年報(bào),納稅總額包含2023年的印花稅嗎?實(shí)繳在2024年1月。
老師,做2023年工商年報(bào)時(shí)候,2023年12月申報(bào)的增值稅,實(shí)繳日期是2024年1月。算做2023年的增值稅嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?
好的,那含不含滯納金
稅金當(dāng)然不包含滯納金了