你好,可以抵扣,但是我們賣出去也要按照13%繳納增值稅
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們去交就行,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們去交就行,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票,請樸老師不要作答,謝謝哦
老師,你好,我們單位是一般納稅人,有兩臺車報廢了,我們賣給報廢汽車回收企業(yè),現(xiàn)對方要我們開發(fā)票,我們企業(yè)是10年3月和6月的時候分別買進這兩臺車,當時未抵扣進項,請問這種情況我該怎么開票呢?我能不能開專票啊,因為企業(yè)現(xiàn)在還有留抵稅額,我不想簡易征收。另外具體的開票項目是什么?謝謝
老師,我們是一般納稅人,二年前買了一臺新貨車送貨用,當時告訴我們說是國五車,不能抵扣增值稅,我在發(fā)票勾選系統(tǒng)也沒有看到這張發(fā)票,所以當時沒有抵扣進項,現(xiàn)在要出售這個車給我們新開的公司,也一般納稅人,怎么開發(fā)票?其實就是我們要把老公司注銷,業(yè)務挪到新公司,所以把車賣給新公司
請教老師個問題,我公司2019年4月購入一輛車,2022年5月折舊完畢。因為公司不能掛太多車輛,就把這輛車掛到公司員工倫剛名下?,F(xiàn)在因某種原因倫剛又把這輛車經過二手車交易市場賣給公司。并且二手車給我們開了發(fā)票。但是沒有資金流出。那這個怎么做賬。折舊完的還需做賬嗎?
老師,季報計提企業(yè)所得稅,是看利潤表里的利潤總額計提嗎
純小白,我有7月31日的資產負債表,10月要做新的資產負債表,現(xiàn)在怎么操作?沒有賬套
老師,請問原材料過磅費計入什么費用,我們沒有地磅,每次過磅都是從旁邊公司過磅,這個費用如果不計入原材料成本的話,應該計入什么科目
老師,請問原材料過磅費計入什么費用,我們沒有地磅,每次過磅都是從旁邊公司過磅,這個費用如果不計入原材料成本的話,應該計入什么科目
老師好 飼料行業(yè)領用的原材料怎么歸集
請問老師,現(xiàn)在剛出的網(wǎng)絡平臺報送,是平臺需要報,商家不用報送嗎
對方企業(yè)發(fā)來蓋章的合同,我方黑白打印蓋章回傳電子件,對方的章是黑色的,我方的章是紅色的,合理了,需要買彩印機么?
老師好!我們公司之前很多進項票沒有入賬也沒認證,我都做今年10月份可以嗎?
酒店采購了布草,床單被罩枕套,被芯共計24萬元,做什么分錄?
減資會減少一個股東需要怎樣辦理
二手車市場的說不需要我們開發(fā)票出去呀!
那也需要交稅的,因為你會抵扣進項稅