借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 如果是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本的。如果結(jié)轉(zhuǎn)了成本,再補(bǔ)上一個(gè), 借庫(kù)存商品, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

我是銷(xiāo)售方,這個(gè)月開(kāi)了沖紅上個(gè)月客戶已認(rèn)證的發(fā)票,沖紅的稅金在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里顯示,這個(gè)要怎么做分錄
老師好,5月有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證,在7月發(fā)票紅沖了,申報(bào)表也已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)上怎么做呢
老師,請(qǐng)問(wèn)公司12月開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,后面因?yàn)樯唐访Q(chēng)開(kāi)錯(cuò)了,就紅沖了這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在2月份申報(bào)增值稅提示要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出的稅額賬務(wù)怎么處理?
@小天老師 還有個(gè)問(wèn)題 發(fā)票如果本月已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了 然后本月銷(xiāo)售方又紅沖了怎么辦 還有一個(gè)問(wèn)題供應(yīng)商111月紅沖了10月的發(fā)票 那這張發(fā)票到什么時(shí)候在申報(bào)增值稅轉(zhuǎn)出 還有個(gè)問(wèn)題申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填在增值稅申報(bào)表的什么行當(dāng)中
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票在4月申報(bào)表是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣? 對(duì)方是2月開(kāi)的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,然后回退供應(yīng)商,供應(yīng)商是在4月開(kāi)紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報(bào)表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份,我需要怎么申報(bào)4月增值稅申報(bào)表
殘疾人注冊(cè)個(gè)體戶增值稅是不是就是不交稅呢
70萬(wàn)交多少錢(qián)的增值稅
殘聯(lián)報(bào)表從哪申報(bào),從哪里進(jìn)
請(qǐng)問(wèn)老師,我的科目余額里貸方的預(yù)收賬款-會(huì)員卡贈(zèng)送部分余額是32850 便于核對(duì) 另外在借方加了個(gè)科目是沖抵這個(gè)科目的,其他應(yīng)收款-贈(zèng)送會(huì)員卡余額調(diào)整14860.6 那我現(xiàn)在兩邊余額不一致了 預(yù)收賬款多了17989.4了 實(shí)際出納數(shù)據(jù)也是32850這個(gè)數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在賬面該怎么調(diào)整呢?每個(gè)月利潤(rùn)都是分掉了,之前的會(huì)計(jì)兩個(gè)科目混掉了可能.所以現(xiàn)在我這個(gè)17989.4的余額怎么調(diào)整才能不影響接下去的每個(gè)月股東利潤(rùn)分配以及出納的實(shí)際現(xiàn)金銀行余額呢?
制造業(yè)庫(kù)房制度 模板發(fā)一份 庫(kù)房臺(tái)賬模板發(fā)一份
想問(wèn)下,可以現(xiàn)金發(fā)臨時(shí)工工資,個(gè)稅正常申報(bào)嗎
現(xiàn)在公司發(fā)不出工資,這該不該辭職呢??jī)?nèi)心有點(diǎn)糾結(jié)。
老師個(gè)稅申報(bào)按應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)報(bào)
公司在外地買(mǎi)的房子,后續(xù)用于賣(mài)出,那賣(mài)出前,每年繳納的房產(chǎn)稅等,是在房子所屬地稅務(wù)局繳納,還是在公司所屬地稅務(wù)局繳納
電商行業(yè)做賬流程有嗎?從建賬開(kāi)始的

