我們這邊不需要交的,你再和你稅務(wù)局那邊說一下,他是不是不知道你單位的主營?
你好進項稅額分?jǐn)偙硎窃谀睦锊?/p>
企業(yè)所得稅申報表中附報事項中已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應(yīng)付薪酬什么意思?填的數(shù)據(jù)都是自然人電子稅務(wù)局申報的數(shù)據(jù)嗎?
業(yè)財融合是什么意思?老師可以舉例說明一下嗎?
老師您好,我已經(jīng)更正以前年度的財務(wù)報表,然后再填那個企業(yè)所得稅匯算清繳年報,但是一直顯示我有錯誤。
老師,我們使用電商平臺,平臺技術(shù)服務(wù)費要算在我們收入里面嘛?還有商家營銷收去的費用也要算在我們收入里面嘛?
老師,出口確認(rèn)收入時,確認(rèn)匯兌損益時,賬上應(yīng)該用什么時間的匯率?月末賬上美元戶與銀行美元戶確認(rèn)損益時應(yīng)該用什么時間的匯率?
給工人發(fā)的過節(jié)費,怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人能出口貨物嗎?
湖北境內(nèi)企業(yè)應(yīng)納稅所得額為50萬,按9月后新政策要交多少所得稅,按什么比例算的?
計算福利費有沒有超額,這里的工資總額是看科目余額表應(yīng)付職工薪酬的借方累計數(shù)?
好的,謝謝老師
不需要的,不用繳納的。
剛才回復(fù)錯了,不是給你說的, 不用客氣,工作愉快。
但是現(xiàn)在就是稅局打電話來讓你交的哦
我問你,稅務(wù)局那邊你跟他說一下,我們這個是自產(chǎn)自銷的,這種還需要交嗎?
他就是說,讓我更正上個季度的報表,我們開票開了40多萬,已經(jīng)超過核定了,我更正之后就彈出來要交稅
但是免稅收入也有影響嗎 那這樣的話,那你們不如申請查賬征稅
納稅義務(wù)時間是哪一年?
我們公司是2022年成立的
開票是今年才開票
這個和成立的時間沒有關(guān)系。
先問一下你稅務(wù)局。你跟他說,我們這個是免稅收入,是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品
好的,謝謝你
不用客氣,工作愉快。