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老師,我們是酒店,客房和餐飲獨立經(jīng)營,餐飲獨立經(jīng)營自負盈虧,但是賬務在我們這里,供應商開具發(fā)票的話開我們酒店的,一旦對方不付款供應商起訴對我們來說有什么風險

2024-06-28 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-28 10:37

您好,風險大了,我們是虛開發(fā)票,不是我們的業(yè)務,開了我們的發(fā)票呀

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快賬用戶4964 追問 2024-06-28 10:39

不是虛開發(fā)票,我們餐飲成包的出去的分開經(jīng)營的,賬全部在我們酒店這邊

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快賬用戶4964 追問 2024-06-28 10:40

對外的話也只是一個經(jīng)營主體

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齊紅老師 解答 2024-06-28 10:43

哦哦,那還好,嚇死我了。供應商起訴我們就是被告人,因為我們是法律上承擔責任的,我們先付錢,再找餐飲承包者補償

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快賬用戶4964 追問 2024-06-28 10:51

收到,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-28 10:52

?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,風險大了,我們是虛開發(fā)票,不是我們的業(yè)務,開了我們的發(fā)票呀
2024-06-28
你好,如果你們還是要做這個業(yè)務還是要去取得相關資質(zhì)的,否則就是非法經(jīng)營了,長期如此肯定要被查的
2020-11-04
付款和開票不一致的,出委托書就行。
2025-06-18
不建議把發(fā)票開給供應商。支付材料款時計入工程施工等成本科目,取得發(fā)票正常認證抵扣。收到補貼款沖減工程施工成本。確認收入時按 10 萬計。發(fā)票是采購材料用于自身裝修業(yè)務的憑證,材料已用于門店裝修,無需退票給供應商。
2025-02-19
同學您好!這個如果有折扣其實是扣除成本,比如供應商給你回扣,您之前會計分錄借:原材料 應交稅費 貸:應付賬款,沖掉回扣部分借:原材料 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù)
2024-05-20
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