你好同學(xué),可以的,沒問題
我們國外一家A公司賣了一批貨給深圳B公司,B公司一直拖欠貨款?,F(xiàn)在我們想讓他把貨轉(zhuǎn)賣給我們國內(nèi)的另一家C公司。但是因?yàn)樾抛u(yù)問題,擔(dān)心B收到款也不會(huì)打給A公司,所以C公司不想打貨款給B公司。 請(qǐng)問怎么才能合理解決這個(gè)問題呢?
老師,公司老板個(gè)人付款給A公司老板10萬元,一開始是老板個(gè)人借款,后面直接用于抵充貨款,還沒有抵,A公司疫情倒閉了,沒錢還給我們,A公司讓B公司給我們提供材料,B公司開票,我是不是要讓A公司出個(gè)說明,委托B公司給我們提供材料啥的,我不知道該怎么辦
A公司欠我們貨款,但是他們沒有錢還,抵了一批貨物給B公司(或個(gè)人),讓B公司(或個(gè)人)給我們貨款,我們收到B公司(或個(gè)人)這筆款后可以沖應(yīng)收A公司的貨款嗎?我們和B公司(或個(gè)人)沒有往來。
老師您好,我們是外貿(mào)出口企業(yè),有個(gè)訂單三方貿(mào)易,我們和A國公司簽訂了貿(mào)易協(xié)議,A國又把貨賣給了B 國公司,他們簽訂了協(xié)議,提單發(fā)貨人是A國公司, 提單收貨人是B國公司,報(bào)關(guān)單上鏡外收貨人是A國公司,本來應(yīng)該是B付款給A,A再付給我們,但是因?yàn)楦段部顣r(shí),A 的銀行賬戶限制,B無法付給A, B把尾款直接付給了我們,預(yù)付款是A付給我們的。請(qǐng)問下這樣能退稅嗎?會(huì)不會(huì)有稅務(wù)外匯風(fēng)險(xiǎn)?
我公司供貨給A公司,但我公司不是直接和A聯(lián)系的,我公司是和B某人聯(lián)系,我公司通過B某人和A公司簽同,發(fā)貨給B某人,B某人再發(fā)去給A公司,我公司開發(fā)票給A公司,A公司支付貨款給我們公司。即是我公司和A公司的交易過程中,A某人在搭橋牽線,收取一些費(fèi)用。B某人不是A公司的人,但他有關(guān)系,能讓我們可以供貨給A公司,那B某人的費(fèi)用屬于什么費(fèi)用支出。
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎