您好,資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)科目里體現(xiàn)出來
請問老師,如果公司的固定資產(chǎn)全折舊完了,就沒法體現(xiàn)再資產(chǎn)負(fù)債表在固定資產(chǎn)項(xiàng)目里了,這樣還算資產(chǎn)嘛?如果老板問我們公司的資產(chǎn)有多少,這些折舊完的物品算進(jìn)去嗎?不考慮殘值的情況下
請問老師,如果公司的固定資產(chǎn)全折舊完了,就沒法體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表在固定資產(chǎn)項(xiàng)目里了,這樣還算資產(chǎn)嘛?如果老板問我們公司的資產(chǎn)有多少,這些折舊完的物品算進(jìn)去嗎?不考慮殘值的情況下,這樣資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)項(xiàng)目為0
#提問#老師匯算清繳中固定資產(chǎn)如果企業(yè)有提完折舊,也處理賬務(wù)了紅沖了折舊了,但是沒有確定殘值收入,還掛固定資產(chǎn)清理里邊,如果填報(bào)固定資產(chǎn)折舊與攤銷的表時(shí),問固定資產(chǎn)賬載金額原值填寫抵消完處理的固定資產(chǎn)后的原值還是不考慮這部分?還有按照固定資產(chǎn)類別那幾大類,固定資產(chǎn)賬載金額和稅收金額有什么差異,差異在計(jì)提的累計(jì)折舊具體在哪里?能具體給分析下嗎?稅務(wù)上怎么規(guī)定的?
#提問#請問老師,公司買的電腦進(jìn)固定資產(chǎn),本月購買,下月折舊,那這是否要計(jì)提殘值?這個殘值是在折舊表上體現(xiàn)就行呢?還是做賬務(wù)處理呢?謝謝
老師,想請問我們有固定資產(chǎn)要大改造,我現(xiàn)在要把這個固定資產(chǎn)先轉(zhuǎn)入在建。那么借在建工程也就是凈值,借累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)。原來計(jì)提折舊時(shí)候的殘值放哪里?還是不用考慮,謝謝老師!
老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯誤了,需要退回來重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個稅,這些都計(jì)入營業(yè)外支出嗎?
請問,自然人獨(dú)資和個人獨(dú)資有什么區(qū)別
老師,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號未到票還有500多萬,但對應(yīng)單品庫存產(chǎn)品價(jià)值超700萬,那匯算清繳需不需要做暫估入庫,調(diào)增
老師,你好,公司名稱變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎勵資金10萬元,該如何做賬。
銷售了一批產(chǎn)品,已給購買方開票,廠家還未給銷售方把發(fā)票開進(jìn)來,可以先暫估庫存做賬,下個月發(fā)票開進(jìn)來后再把暫估的庫存沖了就可以對吧?開的普票如果紅沖沒有告知對方,對方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢這張發(fā)票
那最后的殘值怎么處理掉呢?一直有看著也不好看。
您好,我們這個資產(chǎn)能賣點(diǎn)錢么,變賣掉 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 對外轉(zhuǎn)讓,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理? 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)