您好,這個(gè)的話,是第二季度需要繳納,這個(gè)要
老師我問一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開票超過30萬了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個(gè)是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個(gè)需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開了張20萬的普票,當(dāng)時(shí)沒有超過免稅額度,現(xiàn)在對方說金額開錯(cuò)了,讓沖紅重新開,首先已經(jīng)夸季度了,再就是我們這個(gè)季度已經(jīng)開了40萬的發(fā)票了,是否沖紅上個(gè)季度的發(fā)票再重新開就超了免稅額度,需要繳稅了?
我是一個(gè)小規(guī)模納稅人,今年第一季度開票22萬多,因?yàn)闆]有超過30萬,報(bào)稅的時(shí)候沒有繳納增值稅。 第二季度開票66萬多,現(xiàn)在申報(bào)增值稅。請問要66W這一部分的增值稅還是兩個(gè)季度的增值稅都要繳納?
老師,您好,我24年第一季度已經(jīng)開了29萬的發(fā)票,然后現(xiàn)在需要紅沖去年23年的一張發(fā)票9萬,然后再開個(gè)7萬的發(fā)票,那我24年第一季度算開超了30萬的發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人2023年第四季度普票開了38萬,繳納了增值稅,24年一季度把23年第四季度普票紅沖30萬,重新開30萬專票,請問這個(gè)30萬的專票增值稅,可以抵之前交過的38萬普票增值稅嗎?后面我去大廳更改了第四季度的增值稅報(bào)表,但第一季度增值稅報(bào)表帶出數(shù)據(jù)沒變,沒有退稅數(shù)據(jù)出現(xiàn)依然要繳稅,如何處理?
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
可是有其他會(huì)計(jì)說,第二季度紅沖第一季度的發(fā)票,然后第二季度再開,一負(fù)一正剛好互抵,就不占用第二季度額度?第二季度還是按沒超過30萬?
那不行,紅沖的那部分,需要累計(jì)看的,這個(gè)