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小規(guī)模公司,21成立的,注冊資金300萬,認(rèn)繳出資,現(xiàn)在6月25日,兩個股東A和B分別以147萬 153萬,以知識產(chǎn)權(quán)入資了,請問,以知識產(chǎn)權(quán)入資,股東個人需要交稅嗎,公司入賬要什么材料,涉及什么稅費?

2024-06-27 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-27 15:39

你好,需要交印花稅和個稅,但是個稅可以遞延。出評估報告,修改章程,個人給你們開發(fā)票。

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快賬用戶3439 追問 2024-06-27 15:40

個人按什么稅率開發(fā)票?

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快賬用戶3439 追問 2024-06-27 15:41

如果取得不了發(fā)票,是不能入實收資本了是嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-27 15:42

你好,他們是免稅的稅率 是

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快賬用戶3439 追問 2024-06-27 15:44

免稅的稅率 怎么理解

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齊紅老師 解答 2024-06-27 15:44

你好,就是他不需要交增值稅的意思。

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快賬用戶3439 追問 2024-06-27 15:45

300萬了,還屬于免增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-27 15:45

對的是的,可以免增值稅的

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快賬用戶3439 追問 2024-06-27 15:46

為什么,老師

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齊紅老師 解答 2024-06-27 15:48

規(guī)定啊 根據(jù)(財稅【2016】36號文)附件3【營業(yè)稅改征增值稅試點過渡政策的規(guī)定】第一條以下項目免征增值稅的第二十六條, (二十六)納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。 1. 技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā),是指《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》中“轉(zhuǎn)讓技術(shù)”、“研發(fā)服務(wù)”范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)活動。技術(shù)咨詢,是指就特定技術(shù)項目提供可行性論證、技術(shù)預(yù)測、專題技術(shù)調(diào)查、分析評價報告等業(yè)務(wù)活動。 與技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),是指轉(zhuǎn)讓方(或者受托方)根據(jù)技術(shù)轉(zhuǎn)讓或者開發(fā)合同的規(guī)定,為幫助受讓方(或者委托方)掌握所轉(zhuǎn)讓(或者委托開發(fā))的技術(shù),而提供的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),且這部分技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)的價款與技術(shù)轉(zhuǎn)讓或者技術(shù)開發(fā)的價款應(yīng)當(dāng)在同一張發(fā)票上開具。

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你好,需要交印花稅和個稅,但是個稅可以遞延。出評估報告,修改章程,個人給你們開發(fā)票。
2024-06-27
同學(xué),你好 你是以A公司的身份做嗎?
2024-02-29
同學(xué)你好 1.有溢價嗎?沒有溢價只交印花稅萬分之五 2.為什么轉(zhuǎn)賬,名義是什么 3.可以的 4.可以的,繳納個稅20%、增值稅3%,附加稅是增值稅的12%
2020-12-09
您好,分別轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入和支出,是的,營業(yè)外支出要納稅調(diào)增。 2.剩余的應(yīng)收賬款1231萬和應(yīng)付賬款1218萬這兩筆債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)給最終股東個人C,這還是掛著往來科目,不可以, 3.注銷流程:先把負(fù)債表的科目清理,只留下銀行和所有者權(quán)益科目,然后清稅注銷稅務(wù),再注銷工商,最后銀行賬戶注銷。
2024-12-27
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