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研發(fā)人員的差旅費也要做研發(fā)費用嗎? 不做行不行? 普通做法是做什么憑證?

2024-06-27 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-27 15:32

出差的他是為了研究項目的,可以做的。

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齊紅老師 解答 2024-06-27 15:32

做研發(fā)支出資本化或者是費用化差旅率

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快賬用戶9079 追問 2024-06-27 15:33

月末怎么處理 怎么結轉? 也是加計扣除100%嗎?

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快賬用戶9079 追問 2024-06-27 15:34

普通做法是做什么憑證?

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齊紅老師 解答 2024-06-27 15:34

你好,如果是費用化的,月末結轉到管理費用,他的加計扣除在10%里面。

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快賬用戶9079 追問 2024-06-27 15:35

要單獨結轉嗎? 還是和工資社保一起結轉就行?

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齊紅老師 解答 2024-06-27 15:35

你好,一塊結轉就可以的。

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快賬用戶9079 追問 2024-06-27 15:36

研發(fā)支出月末必須是沒有余額的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-27 15:38

研發(fā)支出費用化的是的

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出差的他是為了研究項目的,可以做的。
2024-06-27
同學你好 普通管理人員的差旅費通常做以下憑證: 借:管理費用 - 差旅費 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 研發(fā)人員出差的差旅費做以下憑證: 借:研發(fā)支出 - 費用化支出 - 差旅費(如果符合資本化條件,則計入“研發(fā)支出 - 資本化支出 - 差旅費”) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 關于研發(fā)人員差旅費的加計扣除比例,根據(jù)相關規(guī)定,企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用,未形成無形資產計入當期損益的,在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎上,再按照實際發(fā)生額的 100%在稅前加計扣除;形成無形資產的,按照無形資產成本的 200%在稅前攤銷。
2024-07-08
你好,憑借差旅費發(fā)票做賬就可以。
2024-07-08
同學,你好 借:研發(fā)費用 貸:銀行存款
2024-06-24
你好!這個為研發(fā)項目出差可以計入研發(fā)費用 借研發(fā)支出-XX項目-差旅費 貸現(xiàn)金等
2024-06-26
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