你好,增值稅一般納稅人銷售適用征收率的貨物,是一般貨物按13%嗎??
老師,向一般納稅人銷售貨物是否需要開(kāi)具增值稅專用發(fā)票?
5、甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售收入為4000萬(wàn)元,銷售貨物適用的增值稅稅率為13%,不含稅可抵扣購(gòu)進(jìn)金額為250萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)貨物適用的增值稅稅率為13%,且能取得增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售過(guò)程中既有開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù),也有開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務(wù),其中,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的業(yè)務(wù)不含稅收入為480萬(wàn)元。[任務(wù)要求]請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅務(wù)籌劃。
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率應(yīng)稅銷售收入免征增值稅的,應(yīng)按規(guī)定開(kāi)具免稅普通發(fā)票。納稅人選擇放棄免稅并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的,應(yīng)開(kāi)具征收率為3%的增值稅專用發(fā)票。是說(shuō)如果放棄開(kāi)普票就得一直開(kāi)專票嗎?
.某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年6月該企業(yè)外購(gòu)貨物支付貨款36萬(wàn)元,并收到對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票;銷售貨物取得不含稅銷售額100萬(wàn)元。已知銷售的貨物適用13%的增值稅稅率,計(jì)算該企業(yè)6月份增值稅應(yīng)納稅額
某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年6月該企業(yè)外購(gòu)貨物支付貨款36萬(wàn)元,并收到對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票;銷售貨物取得不含稅銷售額100萬(wàn)元。已知銷售的貨物適用13%的增值稅稅率,計(jì)算該企業(yè)6月份增值稅應(yīng)納稅額。
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
就這么寫(xiě)的一個(gè)討論題,我也不知道
你好,如果是一般的貨物,是可以開(kāi)具的。 如果是免稅貨物,是不可以的