你好,需要每一筆都做稅源采集后逐筆申報(bào)
印花稅核定的是按年征收,但是申報(bào)的時(shí)候沒注意到,在每次發(fā)生的時(shí)候都按次進(jìn)行申報(bào)并繳納稅款了,現(xiàn)在需要申報(bào)年度印花稅了,需要怎么辦,直接零申報(bào)可以嗎
印花稅按次申報(bào)的,當(dāng)月沒有印花稅需要審批,還需要0申報(bào)操作嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)印花稅可以按次申報(bào)嗎,可以一次性申報(bào)以前年度至今的印花稅嗎
老師,我剛才申報(bào)印花稅(按季)時(shí)看到還有個(gè)印花稅申報(bào)(按年),截止日期是2024年1月15日,印花稅還要報(bào)年報(bào)嗎?需要的話稅源采集怎么做,具體怎么申報(bào)?
以前年度沒有申報(bào)過(guò)印花稅,今年可以一次性補(bǔ)繳嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)銀行退回的以前年度結(jié)算卡服務(wù)費(fèi),這樣做分錄對(duì)嗎?
沒有余額表怎么錄期初
企業(yè)所得稅申報(bào)提示利潤(rùn)總額小于上期申報(bào)金額請(qǐng)核實(shí),這種提示提交申報(bào)可以嗎?
老師在嗎? 請(qǐng)問(wèn)一下我們公司6月有筆尾款4900元收入,也預(yù)繳了增值稅和企業(yè)所得稅,之前也有留底的稅額,但現(xiàn)在沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀?
老師 政策說(shuō)研發(fā)轉(zhuǎn)讓技術(shù)在五百萬(wàn)以內(nèi)免增值稅以及企業(yè)所得稅,這個(gè)是怎么申報(bào)的呀
收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那
老師,股東原來(lái)賬面資產(chǎn)100萬(wàn),因公司未來(lái)成長(zhǎng)性很好,對(duì)于新股東公司的加入50%,原股東撤出50%,大家自我評(píng)估后新股東同意原公司的資產(chǎn)溢價(jià)為50萬(wàn),相當(dāng)于原價(jià)100+50萬(wàn)=150萬(wàn),新股東以75萬(wàn)入股50%股份 會(huì)計(jì)分錄要怎么寫?
老師好,我們租賃的房屋讓申報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)我沒看懂,是我填錯(cuò)了嗎,4025和40怎么來(lái)的
您好老師。由于公司員工的失誤,導(dǎo)致一筆保證金無(wú)法收回,那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休,這個(gè)收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失,沒有當(dāng)年起訴和判決的證明,怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個(gè)點(diǎn)分還是1個(gè)點(diǎn)分,分錄能不能給我寫下