你好,同學(xué),請(qǐng)稍等,稍后發(fā)你。
老師,領(lǐng)用自產(chǎn)商品需要交增值稅嗎
自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,屬于免增值稅的,銷售平臺(tái)服務(wù)費(fèi)有進(jìn)項(xiàng),需要轉(zhuǎn)出,整個(gè)如何賬務(wù)處理?
老師,自產(chǎn)自用產(chǎn)品需要交增值稅嗎?賬務(wù)上如何處理?
老師,自產(chǎn)自用產(chǎn)品需要交增值稅嗎?賬務(wù)上如何處理?
請(qǐng)問老師,農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷賬務(wù)處理時(shí),分錄中需不需要列免稅的增值稅?
老師買一贈(zèng)一的贈(zèng)品企業(yè)所得稅能稅前扣除嗎
新成立公司,主營建筑材料銷售,包括水泥瀝青之類的,設(shè)立時(shí)主營行業(yè)應(yīng)該選什么
出售轉(zhuǎn)讓房屋及土地,計(jì)算土地增值稅時(shí),增值額=轉(zhuǎn)入收入-扣除項(xiàng)目金額,扣除的金額是按照房屋及土地的原值還是凈值呢
老師,請(qǐng)問我公司往出開發(fā)票玉米,有個(gè)售后10元退款,怎樣體現(xiàn)在發(fā)票上
公司買的電腦什么的,當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候計(jì)提了殘值,后面電腦賣掉或者報(bào)廢要處理嗎
你好,車船稅可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用嗎
老師,稅務(wù)系統(tǒng)里的利潤(rùn)表只有本期金額,和上期金額,沒有本年累計(jì),我應(yīng)該怎么填
老師7月份的社保什么時(shí)候申報(bào)?
公司使用ERP系統(tǒng),我作為成本會(huì)計(jì)要求或讓倉庫協(xié)助我什么,比如老板看庫存金額,是不是要倉庫每個(gè)月底給我提供盤點(diǎn)表,然后我核對(duì)系統(tǒng)里面的庫存。
您好,老師,請(qǐng)問再生資源深加工企業(yè)收購的廢品如果取得不到發(fā)票可以自行開具收購發(fā)票嗎
應(yīng)分別不同情況處理.如果企業(yè)生產(chǎn)的貨物用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅貨物的,不繳納增值稅;如果企業(yè)生產(chǎn)的貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目,則視同銷售計(jì)算繳納增值稅
情況一,借:管理費(fèi)用等 貸:庫存商品 情況二,如果用于職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營業(yè)務(wù)收入等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
應(yīng)分別不同情況處理.如果企業(yè)生產(chǎn)的貨物用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅貨物的,不繳納增值稅;如果企業(yè)生產(chǎn)的貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目,則視同銷售計(jì)算繳納增值稅。 老師,用到哪些方面是屬于應(yīng)稅貨物?用到哪方面是不屬于應(yīng)稅貨物?
比如自產(chǎn)產(chǎn)品用于辦公室辦公、用于在建工程,都是跟生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān),不繳納增值稅。如果用于職工福利、對(duì)外捐贈(zèng)等,需要繳納增值稅。
老師,我們是生產(chǎn)飼料的,生產(chǎn)出來的飼料是用在我們自家農(nóng)場(chǎng)的
這種情況需要交稅嗎?
這種不需要交增值稅
哦,不用交稅的話,那買進(jìn)的原料,收到專用發(fā)票,是根據(jù)價(jià)稅合計(jì)還是價(jià)稅分離來入庫的?
需要價(jià)稅分離,用不含稅金額入庫
老師,我們是在不用交稅的情況下,產(chǎn)品入庫也要按照價(jià)稅分離入庫,是嗎?
老師,我們是在不用交稅且收到的是專用發(fā)票的情況下,產(chǎn)品入庫也要按照價(jià)稅分離入庫,是嗎?
是的,一般納稅人收到專票,是按照不含稅金額入庫。如果是普票,就是按含稅價(jià)入庫。
老師,我是自產(chǎn)自用的,但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票,這個(gè)怎么入庫?
按照發(fā)票上不含稅金額作為入庫材料的總金額,發(fā)票上數(shù)量作為入庫材料數(shù)量。