你好!這個你之前是當(dāng)固定資產(chǎn)核算的嗎
收到A公司開來的增值稅專用發(fā)票-機動車,應(yīng)該怎么做分錄? 然后B公司直接開機動車統(tǒng)一發(fā)票賣給客戶。 期間客戶直接把車款付給了A公司,B公司未產(chǎn)生任何收入,只是收到了A公司代收車輛證明
老師 我們公司做新能源汽車租賃的,現(xiàn)在公司購買了一些充電樁,可以提供給客戶充電,我們收取的充電費應(yīng)該開具什么內(nèi)容的發(fā)票給客戶呢?我們是增值稅一般納稅人
老師,我們公司賣廢鋼廢鐵給下游,不開發(fā)票,然后上游我們收貨都是跟廢品收購站不能給我們開票的,這樣就是上下游都沒有發(fā)票,那我們這個款的怎么走呢,如果走公司賬是不是就得交稅,一個月流水預(yù)計能有100多萬
問下我單位是建筑業(yè)的,今年中了一個拆遷項目,甲方把那些需要拆除的房子評估好殘值后,需要我們來拆除,我們付錢給甲方該拆除的殘值款,拆下的廢料歸我們所有,同時甲方會將殘值成交價開發(fā)票給我公司,發(fā)票稅率是多少,開票內(nèi)容是什么,我們收到發(fā)票該怎么做會計分錄,我們銷售拆下的廢料按照什么開發(fā)票給廢品回收公司,非常感謝
公司報廢的三輪車當(dāng)廢鐵賣給收廢舊的,這個發(fā)票怎么開,由誰開?
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
之前是按固定資產(chǎn)核算的
你好!這樣的話,你可以開三輪車,備注寫固定資產(chǎn)舊貨
好的,謝謝
?你好,不用客氣的了。