你好!這個(gè)你做股東會(huì)決議,然后去工商局變更

公司注冊(cè)資本500萬(wàn),實(shí)繳100萬(wàn),現(xiàn)在想去工商減資成100萬(wàn),需要怎么做
老師,公司注冊(cè)資本100萬(wàn),沒(méi)實(shí)繳過(guò),現(xiàn)在要減資怎么操作
公司注冊(cè)資本500萬(wàn),未實(shí)繳?,F(xiàn)減資400萬(wàn),剩100萬(wàn)留作實(shí)繳,怎么操作啊,有什么風(fēng)險(xiǎn)么?
公司注冊(cè)資本500萬(wàn),均未實(shí)繳。 現(xiàn)準(zhǔn)備操作減資400萬(wàn),剩100萬(wàn)留作實(shí)繳。 后期需要交稅么?
公司注冊(cè)資本100萬(wàn),已實(shí)繳有52萬(wàn),現(xiàn)在做減資到50萬(wàn),需要怎么操作
第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)新增的應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)金額不一致可以申報(bào)通過(guò)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)社保有沒(méi)有計(jì)提,如果沒(méi)計(jì)提,可以補(bǔ)交計(jì)提嗎?需要不需要計(jì)提
企業(yè)所得稅申報(bào)附報(bào)事項(xiàng)中,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么填,兩者數(shù)據(jù)會(huì)一致嗎
老師,我們的人工是有發(fā)票,就做勞務(wù)外包吧,沒(méi)有發(fā)票的自己公司簽合同報(bào)個(gè)稅的,做工資薪金吧
劉艷紅老師繼續(xù)解答問(wèn)題
報(bào)增值稅,通行開(kāi)的增值稅電子普通發(fā)票,可以勾選,但是表二第二欄合計(jì)了發(fā)票張數(shù),但是稅額沒(méi)有統(tǒng)計(jì)進(jìn)去。怎么填寫
老師你好,我們公司24年原來(lái)是小微,這個(gè)月補(bǔ)申報(bào)利潤(rùn)就超了300萬(wàn),現(xiàn)在25年我們就不能享受小微政策了嗎,我看到所得稅不是5%預(yù)繳了,印花稅也不減半了
老師 房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅如何計(jì)算,假設(shè)預(yù)收款 100萬(wàn)
老師,一般納稅人,提交了所得稅季報(bào),跳出來(lái)不能提交,說(shuō)跨稅費(fèi)種對(duì)比不通過(guò),是什么意思?
小規(guī)模納稅人銷售出口沒(méi)開(kāi)發(fā)票,對(duì)方給了英文版的是發(fā)票嗎?金額是美元。 1.增值稅怎么填報(bào)?填主表還是表一?具體怎么操作呢? 2.做賬時(shí)收入是按美元入賬還是折算人民幣后入賬?


一人股東
你好!操作流程也是一樣的了
需要繳納個(gè)人所得稅或者其他稅嗎
你好!有利潤(rùn)就可能需要了
報(bào)表利潤(rùn)負(fù)數(shù)
你好!這樣不用交個(gè)稅了
老師,已經(jīng)投入52.減資到50.多的2萬(wàn)需要退還給股東嗎
你好!是的,是退回了
退回備注怎么寫
你好!就寫,退投資款