您好,以后無(wú)票收入做在一般人呀,現(xiàn)在消耗的方法就是銷(xiāo)售給個(gè)體戶(hù)了
51、甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種原材料A,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算,A材料計(jì)劃單位成本為每千克10元,2019年6月1日,該“原材料”賬戶(hù)余額40000元,“材料成本差異”賬戶(hù)借方余額5200元。甲公司6月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)5日,從乙公司購(gòu)入A材料5000千克,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為45000元,增值稅稅額為5850元,全部款項(xiàng)以銀行存款付清,材料尚未到達(dá)。(2)10日,從乙公司購(gòu)入的A材料到達(dá),驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺80千克,經(jīng)查明,短缺為運(yùn)輸中合理?yè)p耗,按實(shí)際數(shù)量入庫(kù)。(3)20日,從丙公司購(gòu)入A材料4000千克,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為44000元,增值稅為5720元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。(4)6月份,甲公司共領(lǐng)用A材料6000千克用于生產(chǎn)產(chǎn)品。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢(qián)到公司賬戶(hù)付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒(méi)有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢(qián)到公司賬戶(hù)付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒(méi)有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師 我家公司新開(kāi)的,基本上都是走內(nèi)賬,開(kāi)了一個(gè)一般納稅人的戶(hù),只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票或者銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候我才記賬,但是這個(gè)一般納稅人成立沒(méi)有做實(shí)的投資款,只是拿他用來(lái)開(kāi)發(fā)票用, 進(jìn)貨的時(shí)候都是老板個(gè)人賬號(hào)轉(zhuǎn)到一般納稅人的賬號(hào),再?gòu)膶?duì)公賬號(hào)的轉(zhuǎn)到往來(lái)單位的對(duì)公賬號(hào),這個(gè)資產(chǎn)類(lèi)科目我應(yīng)該怎么記,
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種原材料A,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算,A材料計(jì)劃單位成本為每千克10元,2019年6月1日,該“原材料”賬戶(hù)余額40000元,“材料成本差異”賬戶(hù)借方余額5200元。甲公司6月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)5日,從乙公司購(gòu)入A材料5000千克,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為45000元,增值稅稅額為5850元,全部款項(xiàng)以銀行存款付清,材料尚未到達(dá)。(2)10日,從乙公司購(gòu)入的A材料到達(dá),驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺80千克,經(jīng)查明,短缺為運(yùn)輸中合理?yè)p耗,按實(shí)際數(shù)量入庫(kù)。(3)20日,從丙公司購(gòu)入A材料4000千克,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為44000元,增值稅為5720元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。(4)6月份,甲公司共領(lǐng)用A材料6000千克用于生產(chǎn)產(chǎn)品。結(jié)存材料的實(shí)際成本怎么計(jì)算
老師教育咨詢(xún)公司開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)培訓(xùn)費(fèi)嗎?
5月申報(bào)的是4月下發(fā)3月的工資嗎
銀行贖回上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品10萬(wàn),并產(chǎn)生了23.95元的收入,要怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師麻煩問(wèn)一下稅務(wù)預(yù)警在哪查看
公司(一般納稅人)購(gòu)買(mǎi)的房屋(開(kāi)具專(zhuān)票)可以抵扣增值稅嗎,可以固定資產(chǎn)折舊嗎?謝謝
老師,我從公戶(hù)給我們老板(100%的股東)的私人卡轉(zhuǎn)了8萬(wàn)塊錢(qián),這8萬(wàn)塊錢(qián),他確實(shí)是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了,買(mǎi)來(lái)的料,沒(méi)開(kāi)來(lái)發(fā)票,到了年底,他沒(méi)還回來(lái)這8萬(wàn)塊錢(qián),那么,這8萬(wàn)會(huì)被視同分紅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下繳納殘保金的計(jì)提繳納分錄咋做來(lái)著?是放稅金及附加殘保金,還是管理費(fèi)用 殘保金來(lái)著
你好老師,上年一筆款入費(fèi)用,這個(gè)月退回來(lái)了,怎么做賬
老師,2024年供應(yīng)商給我們開(kāi)的紙質(zhì)的發(fā)票,不知道為什么一直沒(méi)有收到,是普票,現(xiàn)在我們想入賬,可以憑借記賬聯(lián)復(fù)印件入賬嗎
老師,如果員工要補(bǔ)繳個(gè)人所得稅沒(méi)有補(bǔ)繳的話會(huì)有什么后果
那就是也是要做銷(xiāo)售收入繳稅咯
您好,是的呀,沒(méi)辦法的,我們把這些成本消化沒(méi)有收入的情況下,毛利倒掛,查賬風(fēng)險(xiǎn)很大
但是我們每月的進(jìn)項(xiàng)票都嚴(yán)重不足
您好,是我們材料采購(gòu)時(shí)取不到發(fā)票么,那不正好把這個(gè)成本給消化了
進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣,但是這個(gè)不是現(xiàn)賬套成本,如果結(jié)轉(zhuǎn)成本到項(xiàng)目,就歸集不到,要分?jǐn)偟狡渌?xiàng)目成本,那么就會(huì)導(dǎo)致其他項(xiàng)目成本失真
哦哦,那就是我們項(xiàng)目的毛利高,進(jìn)項(xiàng)不夠是正常的現(xiàn)象
因?yàn)槲覀冞M(jìn)項(xiàng)不足,繳稅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于稅負(fù)。進(jìn)項(xiàng)不足有幾個(gè)原因,有時(shí)候我們提前收款客戶(hù)需要票,因?yàn)槲覀兪翘厥庑袠I(yè),我們供應(yīng)商強(qiáng)勢(shì)需要貨物移交才出發(fā)票,導(dǎo)致我進(jìn)項(xiàng)慢進(jìn)來(lái)。
您好,這個(gè)原因不會(huì)導(dǎo)致我們進(jìn)項(xiàng)不足的,先交增值稅,后來(lái)的項(xiàng)目就有抵扣稅,我們稅負(fù)就2個(gè)原因:毛利高,進(jìn)貸渠道沒(méi)有取得專(zhuān)票
進(jìn)貨渠道都有專(zhuān)票,而且有時(shí)無(wú)票收入進(jìn)個(gè)體戶(hù),進(jìn)項(xiàng)票入公司。安裝服務(wù)是簡(jiǎn)易計(jì)稅,銷(xiāo)售電梯都有進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)售毛利低;維保、維修人工成本主要是本公司工程部門(mén)人員維修維護(hù)無(wú)票,買(mǎi)維修材料都有進(jìn)項(xiàng)票。都會(huì)有費(fèi)用類(lèi)進(jìn)項(xiàng)票。但就是不夠,剛來(lái)的一家公司,想不明白,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,謝謝
您好,看明白了,進(jìn)項(xiàng)少增值稅交多,但利潤(rùn)少了呀,一樣的效果,因?yàn)閷?zhuān)票113是13能抵進(jìn)項(xiàng),100減利潤(rùn),人工沒(méi)有發(fā)票,113全減利潤(rùn)了,綜合稅負(fù)是一樣的
100減利潤(rùn),人工沒(méi)有發(fā)票,113全減利潤(rùn)了,綜合稅負(fù)是一樣的。 這里不是很明白,可以再解釋清楚一點(diǎn)嗎?100以?xún)?nèi)我的所有成本都是可以扣除的,就是增值稅要交的多一點(diǎn)。 但最后綜合稅負(fù)怎么會(huì)一樣,不太明白
好的,成本113,如果是收到專(zhuān)票? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100? 進(jìn)項(xiàng)稅? ?13? ?貸:銀行? 113 利潤(rùn)表成本100 如果沒(méi)有專(zhuān)票? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本113? ?貸:銀行? 113 利潤(rùn)表成本113 您看是不是無(wú)專(zhuān)票時(shí)利潤(rùn)少13,但多交13的增值稅