你這個(gè)暫估和實(shí)際開票的金額那肯定是不一致的。
老師,比如19年12月份開專票含稅價(jià)600萬元,按比例分?jǐn)偟?2個(gè)月每個(gè)月的成本去 每個(gè)月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領(lǐng)用暫估材料(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬)在12月收到專票并付款 3、沖銷材料暫估入賬 4、沖銷領(lǐng)用暫估材料(沖銷之前11個(gè)月已結(jié)轉(zhuǎn)成本) 5、實(shí)際材料入賬(按發(fā)票) 6、領(lǐng)用材料入賬(按發(fā)票)(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬) 整個(gè)暫估成本到收到發(fā)票的過程,大概這樣子么
21年暫估電費(fèi)2000元,22年的,1.2月份暫估電費(fèi)1000元,3月份把發(fā)票都開了出來專票47000,不含稅的,收到這些專票怎么做賬 同學(xué),你好 把之前暫估沖掉,按照專票正常入賬 分錄怎么寫 領(lǐng)導(dǎo)說,制造費(fèi)用47000太多了
老師您好我問的問題有點(diǎn)復(fù)雜,稅務(wù)局打電話要查我們2021年的賬,說有疑點(diǎn),我們報(bào)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是查實(shí)征收的,2021年12份月的賬,之前的會(huì)計(jì)是按暫估的成本費(fèi)用入賬的,等到2022年1月底這筆暫估的成本發(fā)票開回來了,會(huì)計(jì)就把應(yīng)付賬款,銷售費(fèi)用返方向沖銷了,然后按照實(shí)際發(fā)票入了成本費(fèi)用,但是這筆成本費(fèi)用是不是就變成一月份的了,報(bào)稅系統(tǒng)上的成本費(fèi)用也沒有改過來,我現(xiàn)在有點(diǎn)蒙蒙的
老師,23年5月公司有一票出口的報(bào)關(guān)單,退稅率為0,轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,6月紅沖了出口的入庫發(fā)票和成本結(jié)賬憑證,增值稅內(nèi)銷也勾選了,且做了內(nèi)銷成本結(jié)轉(zhuǎn),是不是漏做了銷項(xiàng)稅?實(shí)際是銷售給國(guó)外客戶的,5月份就確認(rèn)收入并掛了客戶的應(yīng)收款,那6月要怎么做才是正確的?
你好,老師,我想問一下建筑業(yè)小規(guī)?,F(xiàn)在申報(bào)是按季度申報(bào)嗎?因?yàn)?月份開了60萬發(fā)票,5月份要開50萬發(fā)票出去,那我需要確認(rèn)我的收入110萬,但是我當(dāng)月的成本是在第二季度回來一起算還是只是按當(dāng)月回來的算,第二因?yàn)槲业某杀静粔?,那么我需要做暫估入賬,通常只能暫估材料 其他交通等費(fèi)用 招待費(fèi)用可以暫估嗎?
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會(huì)過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
賬上庫存虛高,怎么處理?
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實(shí)物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來,需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得,想問下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
電費(fèi)一般都是下個(gè)月才出來上個(gè)月電費(fèi)的,5月份發(fā)票只能在6月份開要不要呀,如果暫估成本和收入的話,報(bào)稅系統(tǒng)自動(dòng)帶出??增值稅和賬務(wù)處理是不是會(huì)對(duì)不上
對(duì),所以一般都是拿到發(fā)票再做賬的。
那意思是說5月份的電費(fèi)賬務(wù)處理可以做到6月份是嗎?
對(duì),這么處理他就是沒有差額的。
稅務(wù)局認(rèn)可嗎?
這種情況稅務(wù)局也是認(rèn)可的。
公司公區(qū)用電和辦公用電分錄怎么寫?
辦公區(qū)的計(jì)入到管理費(fèi)用廠房的基礎(chǔ)的制造費(fèi)用。
我們是商業(yè)公司招商,辦公室用電記管理費(fèi)用一電費(fèi)吧?公區(qū)亮化用電也可以記管理費(fèi)用嗎?
可以計(jì)入到管理費(fèi)用里面的。
這樣寫可以嗎?支付給供電局電費(fèi)總額為2萬多,但這個(gè)管理費(fèi)用一電費(fèi)是按應(yīng)收商戶電費(fèi)按1元1度做的金額的,交給供電局電費(fèi)按總表,供電局按峰平谷計(jì)算的,
這么寫我看是沒有問題的。
但是供電局電費(fèi)單價(jià)沒這么高的
你們不是按照開票金額分的嗎
我們是物業(yè)公司,我們公司交供電局電費(fèi),但還要收取商戶電費(fèi)。我們自用電費(fèi)做管理費(fèi)用按多少錢一度算?
就是按照你們?nèi)〉玫陌l(fā)票上的金額算