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請郭老師回答?。?!新注冊一家一般納稅人公司,主營業(yè)務是從外面購進二手舊的大型鉆機,再購進幾百種零配件,請工人組裝成新的鉆機出售,那么購進的二手舊鉆機,分錄是做:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 還是借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 還是 借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 ?

2024-06-25 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-25 16:32

在這種情況下,購進的二手舊鉆機應借記“庫存商品”借記“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”,貸記“銀行存款”。 因為購進的二手舊鉆機并非直接用于企業(yè)自身的生產(chǎn)經(jīng)營,而是作為原材料性質(zhì)的商品,將與其他零配件一起經(jīng)過組裝后形成新的鉆機對外銷售,其性質(zhì)更符合庫存商品的定義,而不是固定資產(chǎn)或原材料。這樣進行會計處理可以更準確地反映其在企業(yè)業(yè)務流程中的作用和狀態(tài)。

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快賬用戶3735 追問 2024-06-25 16:44

老師,組裝好再出售就是舊機器購入成本加上零配件組裝成本,零配件組裝成本包含了組裝車間領用的零配件原材料,組裝車間人工的工資社保,組裝車間水電費房租費等,廠里只有一個車間,有可能同時組裝兩臺大型鉆機,用什么方式分配制造費用呢?我上面這樣理解對不對?

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齊紅老師 解答 2024-06-25 16:47

你的理解在一定程度上是正確的。對于只有一個車間且可能同時組裝兩臺大型鉆機的情況,可以考慮以下幾種方式來分配制造費用: 生產(chǎn)工時比例法:根據(jù)每臺鉆機組裝所耗費的工時來分配制造費用。例如,如果一臺鉆機組裝花費了 10 小時,另一臺花費了 15 小時,那么就按照這個比例來分配制造費用。 機器工時比例法:如果能夠準確統(tǒng)計每臺鉆機在組裝過程中設備運行的工時,也可以依此分配。 直接材料成本比例法:按照每臺鉆機領用的零配件原材料成本的比例來分配。 例如,假設本月制造費用總計 10000 元,第一臺鉆機組裝的工時為 10 小時,第二臺為 15 小時,那么第一臺鉆機分配的制造費用 = 10000×(10/(10%2B15)) = 4000 元,第二臺分配的制造費用 = 10000×(15/(10%2B15)) = 6000 元

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快賬用戶3735 追問 2024-06-25 16:56

老師,如果一臺鉆機需要兩個月才能組裝完,那么第一個月月末需要把制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目嗎?比如分錄是這樣:借:生產(chǎn)成本-組裝車間-制造費用 貸:制造費用-組裝車間-房租水電費 /社保/工資等,還是等到第二月全部組裝完成再做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄?

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齊紅老師 解答 2024-06-25 17:02

借:生產(chǎn)成本-組裝車間-制造費用 貸:制造費用-組裝車間-房租水電費 /社保/工資

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快賬用戶3735 追問 2024-06-25 17:12

老師,是第一個月月末就要這樣做分錄,還是等到第二個月月末完工之后再做上面這筆分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-25 17:13

同學你好 月底就這樣做哦

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快賬用戶3735 追問 2024-06-25 17:16

第一個月月末做分錄,借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用 第二個月月末全部組裝完成后做分錄,借:庫存商品-A機器 貸:生產(chǎn)成本 請問這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-25 17:16

同學你好 是這樣的

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快賬用戶3735 追問 2024-06-25 17:19

好的,老師講得很詳細,也很專業(yè),謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-06-25 17:21

滿意請給五星好評,謝謝

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在這種情況下,購進的二手舊鉆機應借記“庫存商品”借記“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”,貸記“銀行存款”。 因為購進的二手舊鉆機并非直接用于企業(yè)自身的生產(chǎn)經(jīng)營,而是作為原材料性質(zhì)的商品,將與其他零配件一起經(jīng)過組裝后形成新的鉆機對外銷售,其性質(zhì)更符合庫存商品的定義,而不是固定資產(chǎn)或原材料。這樣進行會計處理可以更準確地反映其在企業(yè)業(yè)務流程中的作用和狀態(tài)。
2024-06-25
你好,這個入庫存商品的了借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 因為這是你們的主營
2024-06-23
你好,建議選擇第二種,因為你的賬上的進項轉(zhuǎn)出和擬申報的這樣會一致,其實這種兩種做法都可以的。
2022-08-18
你好 你已經(jīng)認證了進項稅了。做了進項稅 不能轉(zhuǎn)待抵扣進項稅去。? 月末直接做銷項稅和進項稅的結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? ? ? ?
2021-04-16
你好;1、購進, 借:原材料 借:應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等 2、 銷售, 借:銀行存款等 貸:主 營業(yè)務收入 貸:應交稅費 -增值稅-銷項稅額?? ?;月末結(jié)轉(zhuǎn)?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?。。
2023-03-30
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