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我們上個月開票,已經(jīng)把稅交了,這個月又要把上月開的票作廢,再新開一張金額更低的票,這樣我們下個月是不需要交稅對吧,還有留抵退稅?

2024-06-25 10:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-25 10:45

您好,這個的話,是不需要繳納的,還有留底

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您好,這個的話,是不需要繳納的,還有留底
2024-06-25
您好 是應該讓客戶給開紅字申請表,您單位才能開紅沖票 不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧
2020-08-14
你好,開的一張發(fā)票,對方財務已經(jīng)入賬了,就不需要退回之前發(fā)票的
2023-12-07
你好,對的是的,多交的那一部分增值稅可以留著以后抵扣。 購買方的需要做進項轉出,然后重新認證你這一個發(fā)票。
2021-11-03
您好,之前是做費用了嗎這個
2023-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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