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個(gè)稅統(tǒng)系統(tǒng)退付手續(xù)費(fèi)咋做賬呢?

2024-06-24 12:00
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職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-24 12:00

借銀行存款、 貸、營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅

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借銀行存款、 貸、營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
2024-06-24
個(gè)稅系統(tǒng)退付手續(xù)費(fèi)收到的錢(qián),在會(huì)計(jì)處理上,一般應(yīng)借記“銀行存款”,貸記“其他收益”和“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”(如需繳納增值稅)。以下是對(duì)這一處理方式的詳細(xì)解釋及是否需要做銷(xiāo)項(xiàng)稅的說(shuō)明: 一、會(huì)計(jì)處理 1. 收到返還手續(xù)費(fèi)時(shí): ? 借記“銀行存款”:表示企業(yè)銀行賬戶(hù)中增加了相應(yīng)的資金。 ? 貸記“其他收益”:表示企業(yè)獲得了除主營(yíng)業(yè)務(wù)收入以外的其他收益,這部分收益來(lái)源于個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的退付。 ? 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”(如需繳納增值稅):根據(jù)稅法規(guī)定,代扣代繳個(gè)人所得稅的手續(xù)費(fèi)返還應(yīng)按照“商務(wù)輔助服務(wù)——經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”繳納增值稅,因此需要在收到手續(xù)費(fèi)時(shí)計(jì)提相應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。但請(qǐng)注意,并非所有情況下都需要繳納增值稅,具體取決于當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)的規(guī)定和企業(yè)的納稅情況。 2. 若企業(yè)收到該筆款項(xiàng)用于獎(jiǎng)勵(lì)給本單位職工時(shí): ? 借記“管理費(fèi)用”等:表示企業(yè)為了獎(jiǎng)勵(lì)員工而發(fā)生的費(fèi)用支出。 ? 貸記“應(yīng)付職工薪酬”:表示企業(yè)應(yīng)付給員工的薪酬增加。 ? 當(dāng)實(shí)際支付員工薪酬時(shí),再借記“應(yīng)付職工薪酬”,貸記“銀行存款”。 二、是否需要做銷(xiāo)項(xiàng)稅 ? 如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)規(guī)定個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要繳納增值稅:那么企業(yè)需要在收到手續(xù)費(fèi)時(shí)計(jì)提相應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,并在會(huì)計(jì)處理上貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”。 ? 如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)規(guī)定個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還不需要繳納增值稅:那么企業(yè)就不需要在會(huì)計(jì)處理上貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”。
2025-03-03
借:銀行存款
貸:其他收益
應(yīng)交稅費(fèi)
2024-12-07
您好, 就是國(guó)家規(guī)定退還的代扣手續(xù)的一定比例的金額
2021-03-30
退手續(xù)費(fèi) 借:銀行存款 貸:其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 ?????? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B稅率) 獎(jiǎng)勵(lì)辦稅員 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 申報(bào)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)的工資從其他扣除里邊減去
2024-01-24
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