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老師,我單位有一張承兌,在別的公司對出來了,但是對方不能給開發(fā)票,兌費的部分給我們的收款收據(jù),這個能在稅前扣除嗎?

老師,我單位有一張承兌,在別的公司對出來了,但是對方不能給開發(fā)票,兌費的部分給我們的收款收據(jù),這個能在稅前扣除嗎?
2024-06-24 08:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-24 08:11

您好,當然不可以的,我們這個操作還極不規(guī)范,這是銀行干的事呀,不能在別的公司貼現(xiàn)的,銀行就有發(fā)票

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快賬用戶1814 追問 2024-06-24 08:12

就算當月計入損益了,在匯算是也要進行調(diào)增。

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齊紅老師 解答 2024-06-24 08:13

對對,年度匯繳時納稅調(diào)增就好了

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快賬用戶1814 追問 2024-06-24 08:14

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-24 08:14

?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ?? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,當然不可以的,我們這個操作還極不規(guī)范,這是銀行干的事呀,不能在別的公司貼現(xiàn)的,銀行就有發(fā)票
2024-06-24
銀行可以開的,需要出一個委托書,委托個人收款。
2022-08-19
1你好承兌貼現(xiàn)息是計入財務費用核算的 借銀行存款 財務費用 貸應收票據(jù)
2022-03-06
您好,要開14,承兌就是錢,人家就是付了14,我們留著到期就能拿14的,我們是提前貼現(xiàn)了,這個費用我們自己承擔的
2024-03-03
同學,你好 實際收到多少錢就開多少收據(jù)
2024-03-03
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