您好,這個的話,是重新申報,附加稅不繳納對嗎?
老師我想咨詢一下,我上個月城市維護建設稅報錯了,增值稅免了,附加稅也應該免。但是我申報了,后來又更正申報了。稅務局說更正了就行,下次有附加稅的時候別付款到稅務局抵稅去。但是我現(xiàn)在這筆多交的城建稅分錄不知道咋做了。
老師!總公司要求子公司做一個2019年更正申報,保證稅務系統(tǒng)上三張報表和審計報告上一致,是不是我只要進電子稅務局,找到2019年財務報表年報申報作廢后重新填了提交就可以了,其他的不需要更正了吧
老師,你好!2021年有位離職員工的個稅,漏申報了一個月。自然人電子稅務局更正申報可以分在兩個月申報嗎。那個專項附加扣除項我這邊更正不了了
老師好,我們企業(yè)補了現(xiàn)金收入,需要更正申報在2021年12月份增值稅申報表上面,需要補交增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅,那么我的賬務與財務報表去年的需要變動嗎?去年已經(jīng)結(jié)賬了
老師,今天匯算的時候我發(fā)現(xiàn)21年有錯賬,會影響損益,我用以前年度損益調(diào)整后,在電子稅務局申報21年報表的時候,我就申報正確那個還是錯誤那個???如果我申報正確的,但是我調(diào)整又是在22年了,那以后肯定每個月就對不上了
老師,當月的微信收入,當月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時候手續(xù)費從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
老師,公司買材料轉(zhuǎn)賬給員工,但沒有發(fā)票,怎么做賬
老師,特許權(quán)使用費怎么開票
老師您好,我們公司名下有輛車,現(xiàn)在把這輛車賣出去的話我們需要給對方開具發(fā)票么?開什么樣的發(fā)票呢?
我們店里剛升為有限公司,但是只有夫妻二人,請問怎么樣做工資?做好多工資?有兩個孩子,我一個母親,他父母健在,無房貸,車貸。兩個人都在店里買了社保。
上個月發(fā)票需要作廢,還需要交稅嗎
我的租金一個月是1萬元,開票需要出5%的稅點,那么這500是開票的服務費,這個要怎么入賬?
老師好,個人所得稅扣繳客戶端信息采集,信息采集導入模板里,手機號碼一欄無法填寫手機號,咋辦
印花稅要計入固定資產(chǎn)原值嗎
河南濮陽這邊注冊小規(guī)模物流公司,應該從哪里開始
稅款補繳了
那這樣呢,借以前年度損益調(diào)整帶銀行存款
借方未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
老師,那我其他還需要動嗎?報表需要調(diào)整嗎?
其他的不需要的,這個
老師,我是小企業(yè)會計準則,咋沒找到以前年度損益啊
小企業(yè),直接用未分配利潤,這個代替的,這個