您好,這個是以前年度損益調(diào)整
老師好,匯算清繳,補(bǔ)交2022年企業(yè)所得稅60萬,可以計(jì)入現(xiàn)在當(dāng)期所得稅費(fèi)用嗎,還是通過以前年度損益調(diào)整
老師你好,1月份更正了22年、23年損益類科目賬入了以前年度損益調(diào)整,我需要更正22年度所得稅匯算清繳嗎?23年所得稅匯算還未報(bào),23年的以前年度損益調(diào)整我該怎么辦
用以前年度調(diào)整損益科目,在所得稅匯算清繳的時候必須要調(diào)整過來嗎
老師,22年的社保緩交在23年繳納,但22年未計(jì)提社保,所以23年繳納時用了以前年度損益調(diào)整這個科目,那我做23年所得稅匯算清繳時需要怎么調(diào)整?
老師,我繳納23年匯算清繳所得稅,必須通過以前年度損益調(diào)整嘛?還是計(jì)入當(dāng)期
您好。我們出口退稅運(yùn)輸費(fèi)轉(zhuǎn)給個人違規(guī)嗎?
房產(chǎn)中介介司發(fā)放工資可以直接做借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款
老師,顧客花了50塊微信支付,實(shí)際扣完手續(xù)費(fèi)剩49,請問我按50確認(rèn)收入還是49塊,手續(xù)費(fèi)單確認(rèn)嗎
圖中問題一二,既然無權(quán)處分下簽的合同都有效了,那不就等于所有權(quán)都成立了么?為什么問題二還說無權(quán)處分下的所有權(quán)效力是待定的?效力不是跟著合同走的嗎?
老師好,請問單位在付了當(dāng)月電費(fèi)時直接入了費(fèi)用,借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,其他應(yīng)收款某某單位,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款。其中其他應(yīng)收款是幫行政部門代付的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎樣做。
老師好,請問出口外貿(mào)CIF合同金額109000美金,四月份預(yù)收美金32700,其中扣38.5報(bào)文費(fèi),按照四月份第一個工作日匯率7.1775確認(rèn)預(yù)收款,結(jié)匯時金額:239265.08人民幣,五月份報(bào)關(guān)出口,報(bào)關(guān)單運(yùn)費(fèi)235美金,保費(fèi)239美金,扣了郵遞費(fèi)47.57美金,信用證95.38美金,國外扣款229.78美金,按照五月份第一個工作日匯率:7.2008確認(rèn)收入,5月20日結(jié)匯人民幣547496.36,當(dāng)日匯率:7.2108,請問會計(jì)分錄如何做?
老師,這個稅后付現(xiàn)成本是怎么計(jì)算的
跨省報(bào)個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則也是通過 以前年度損益調(diào)整嘛
小企業(yè)直接通過未分配利潤
分錄咋寫?
借 未分配利潤 貸 銀行存款
不需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅科目嘛?
這個是不用的哈,沒必要