您好,這個是以前年度損益調(diào)整
老師好,匯算清繳,補交2022年企業(yè)所得稅60萬,可以計入現(xiàn)在當(dāng)期所得稅費用嗎,還是通過以前年度損益調(diào)整
老師你好,1月份更正了22年、23年損益類科目賬入了以前年度損益調(diào)整,我需要更正22年度所得稅匯算清繳嗎?23年所得稅匯算還未報,23年的以前年度損益調(diào)整我該怎么辦
用以前年度調(diào)整損益科目,在所得稅匯算清繳的時候必須要調(diào)整過來嗎
老師,22年的社保緩交在23年繳納,但22年未計提社保,所以23年繳納時用了以前年度損益調(diào)整這個科目,那我做23年所得稅匯算清繳時需要怎么調(diào)整?
老師,我繳納23年匯算清繳所得稅,必須通過以前年度損益調(diào)整嘛?還是計入當(dāng)期
老師 企業(yè)經(jīng)營范圍是廢品回收,再生資源,請問要學(xué)習(xí)會計學(xué)堂哪個課程和哪個實操?
老師好!新版電子稅務(wù)局中小規(guī)模增增值稅3%減按1%征收,減征的2%記入什么科目,在財務(wù)報表和所得稅申報表中如何填報謝謝
是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人本月開出去含稅發(fā)票154800,進來的進項發(fā)票是118000,按實際的合同金額開票,但是進銷差大,稅負(fù)很高,月底又進來一批貨發(fā)票已經(jīng)進來,從新進來的貨物里面抵扣本月發(fā)票,那這樣會造成開出去的比如6噸的貨物,要抵扣8噸的進項,來達(dá)到稅負(fù),這樣數(shù)量不匹配,會不會有什么稅務(wù)風(fēng)險
老師 請問一下 只要材料入庫貸方都做應(yīng)付賬款有什么影響嗎
老師你好 小規(guī)模納稅人開建筑發(fā)票預(yù)繳增值稅能不能抵扣增值稅
員工孩子突發(fā)疾病,公司給2萬元,從員工獎金里扣,這筆費用如何記賬?
老師,偶然所得除了有票800元以上交個人所得稅和中彩票10000元以下不用交個人所得稅。其余的一概都要交個人所得稅嗎?
本年利潤和實收資本有什么關(guān)系,第一個月營業(yè)額,收入58720,所有費用212008.12,投資20萬,這里的所有者權(quán)益有怎么算
25年10月更正24年4季度增值稅報表,請問需要更正申報24年4季度財務(wù)報表及24年年度財務(wù)報表嗎?
個體工商戶原先是核定征收,個稅是按季度,現(xiàn)在是查賬征收,是按月還是按照季度
小企業(yè)會計準(zhǔn)則也是通過 以前年度損益調(diào)整嘛
小企業(yè)直接通過未分配利潤
分錄咋寫?
借 未分配利潤 貸 銀行存款
不需要通過應(yīng)交稅費-所得稅科目嘛?
這個是不用的哈,沒必要