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退回的住房公積金單位個(gè)人部分做賬:借:銀行存款 貸:其他付款 (負(fù))管理費(fèi)用—住房公積金 這樣做賬給對(duì)。會(huì)計(jì)上說的損益類科目沖紅是借貸都得沖紅,不改變借貸原先的位置只是相應(yīng)的做成負(fù)數(shù)?

2024-06-21 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-21 10:35

你好,把這個(gè)管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)表示。

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齊紅老師 解答 2024-06-21 10:36

因?yàn)橘M(fèi)用,它的發(fā)生額是在借方出現(xiàn)在貸方有些系統(tǒng),它會(huì)影響利潤(rùn)表和科目余額不一致,所以不要放到貸方。

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快賬用戶4940 追問 2024-06-21 10:51

那銀行放貸方?

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齊紅老師 解答 2024-06-21 10:52

你好。銀行放到借方就可以的,銀行借方、貸方都行。這個(gè)不涉及到損益類的科目,做相反的就行。

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快賬用戶4940 追問 2024-06-21 10:53

銀行存款和現(xiàn)金怕是不能為負(fù)數(shù)吧

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齊紅老師 解答 2024-06-21 10:54

發(fā)生額貸方借方他都可以,但是不能是貸方余額。

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快賬用戶4940 追問 2024-06-21 10:57

意思管理費(fèi)用我不能調(diào)整成貸方:(負(fù))管理費(fèi)用這種形式是嗎,必須是借方的(負(fù))才對(duì)?

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齊紅老師 解答 2024-06-21 10:58

對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。

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你好,把這個(gè)管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)表示。
2024-06-21
同學(xué)你好 我覺得是你個(gè)人部分的金額不對(duì) 是當(dāng)月交當(dāng)月還是當(dāng)月交上月的呢
2022-11-22
一、計(jì)提的分錄是: 借:管理費(fèi)用——公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——公積金 備注:只計(jì)提公司承擔(dān)的公積金計(jì)入相關(guān)的成本或費(fèi)用。 二、繳納時(shí),分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬——公積金 借:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人公積金 貸:銀行存款
2021-11-09
月底計(jì)提工資時(shí):計(jì)提:借-管理費(fèi)用-職工薪酬;貸:其他應(yīng)收款-社保費(fèi)(個(gè)人部分)貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資-------這個(gè)分錄不對(duì),個(gè)人社保屬于應(yīng)付職工薪酬一部分的 計(jì)提工資,借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,計(jì)提個(gè)人社保,借應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人社保,貸其他應(yīng)付款-個(gè)人社保
2021-10-08
分錄不對(duì) 第二個(gè)發(fā)工資從工資扣除借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款 銀行存款
2022-09-18
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