你好,按照含稅的來就可以的,正常做賬,但是抵扣不了所得稅。
老師,我們生產(chǎn)企業(yè),打算不生產(chǎn)了,外包給廠商做,外包廠商就在我們的工廠車間生產(chǎn),而且電表也沒有單獨(dú)分開。我們談好電費(fèi)按比例分?jǐn)偅@樣我們是要開電費(fèi)發(fā)票給廠商,讓他們付電費(fèi)給我們嗎?
老師,供應(yīng)商提供的單價(jià)是不含稅的,現(xiàn)在開票給我們他們是按照不含稅的價(jià)開的,產(chǎn)生的稅費(fèi),他要我們出,我們公對(duì)公轉(zhuǎn)給他,這樣他們還開發(fā)票給我不呢,假如開,開什么項(xiàng)目呢,我們采購點(diǎn)砂石
老師,我們的工廠的電費(fèi)是另一家工廠幫我們墊付的,這筆電費(fèi)到時(shí)候我們會(huì)發(fā)給他。但是他不能給我開發(fā)票。這種情況我是按不含稅價(jià)來計(jì)提還是按含稅價(jià)來計(jì)提?
老師,我工廠的電費(fèi)是另一家工廠代交的,開的發(fā)票也是開他們抬頭的發(fā)票,我沒有發(fā)票,我不能稅前扣除,他那邊電費(fèi)又有多的發(fā)票,有什么方法把屬于我們工廠這部分的發(fā)票過戶給我們嗎?
老師,我工廠的電費(fèi)是另一家工廠代交的,開的發(fā)票也是開他們抬頭的發(fā)票,我沒有發(fā)票,我不能稅前扣除,他那邊電費(fèi)又有多的發(fā)票,我們實(shí)際了電費(fèi),只是說供電局把我們這一部分的電費(fèi)開票給幫我代交公司的戶頭里面了,有什么方法把屬于我們工廠這部分的發(fā)票過戶給我們嗎?
老師 匯算清繳時(shí)工資賬載和申報(bào)有差額需要咋辦
老師,老板叫我開發(fā)票、沒額度??
今年中級(jí)什么時(shí)候報(bào)名?
老師有人說對(duì)方是個(gè)體戶,不方便開發(fā)票,這句話對(duì)嗎?個(gè)體戶也可以自己在稅務(wù)局開票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結(jié)算了,后期房子的裝修計(jì)入房子的初始成本嗎?
請(qǐng)問一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請(qǐng)問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問這105是怎么算出來的
收到,老師。 因?yàn)樗荒芙o我提供發(fā)票,所以我只能按原價(jià)來計(jì)提,不能稅前扣除。如果有發(fā)票給我的話,那我就是按不含稅價(jià)來計(jì)提。 是這樣的吧,老師?
按照你支付的來做就行。你反正也是沒有發(fā)票,你支付多少做多少。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快