在這種自營模式的平臺交易中,會計處理需要考慮以下幾個方面: 1.客戶付款:當客戶將款項支付到公司賬上時,公司應借記“銀行存款”科目,貸記“其他應付款”科目,以記錄收到的客戶款項。 2.支付給供應商:當公司將款項支付給供應商時,應借記“其他應付款”科目,貸記“銀行存款”科目,以沖減對供應商的欠款。 3.確認收入:根據(jù)平臺的交易規(guī)則和收入確認政策,公司應在適當?shù)臅r候確認收入。一般來說,當客戶確認收貨或服務完成后,公司可以確認收入。確認收入時,應借記“其他應付款”科目(或相關的收入科目),貸記“主營業(yè)務收入”科目,并計提相應的增值稅銷項稅額。 4.記錄成本:如果公司從供應商處購買的材料或服務用于平臺交易,應將其成本計入主營業(yè)務成本。借記“主營業(yè)務成本”科目,貸記“庫存商品”或相關的成本科目。 5.手續(xù)費和傭金:如果平臺收取客戶或供應商的手續(xù)費或傭金,應在確認收入時將其確認為其他業(yè)務收入。借記“其他應付款”科目(或相關的收入科目),貸記“其他業(yè)務收入”科目,并計提相應的增值稅銷項稅額。 6.稅務處理:公司需要按照相關稅法規(guī)定,對平臺交易的收入和成本進行稅務申報和繳納
請問老師,一個平臺比如1688吧,我們在1688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應商提供貨源給我們的,后面我們給供應商結算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉錢給到供應商的賬戶上(也有個人私賬),這個相當于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對方給我們開發(fā)票,對方不開發(fā)票給我們,這個稅務上應該怎么處理呢???
老師您好,我想問下客戶用我們公司臺頭進口的一批貨物,貨款,稅金都是通過我們公司付出去的,然后再平進平出開給客戶,那么中間就產生了一個問題,如果我們按照實際付出去的貨款加上進口報關的稅金總額開票給客戶的話難道開給客戶的增值稅會比實際進口報關付的增值稅少5萬左右,這樣客戶就覺得自己吃虧了,要堅持增值稅平進平出,那么這樣開總金額比實際付出去多的金額客戶再找費用票普票抵給我們,想問下老師應該用哪種方式是正確的
老師,我們公司新增一個業(yè)務(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說我找供應商買流量,然后放我們公司的App平臺去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實現(xiàn)直接開票那種,去稅務師申請電子發(fā)票嗎?那是不是供應商給我們給什么,我們就給客戶開什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因為是客戶賣給終端客戶的)那到時客戶給我們開票?(但是這樣的話,客戶也沒進項的,怎么開票?)
老師,我們是公司主要是電商業(yè)務,客戶在電商平臺下單以后,第三方供貨商負責相應商品的發(fā)貨、退貨事務,下月初核對上月結算情況跟供貨商進行結算,貨物不會經過我們,客戶簽收四五日后電商平臺才會將款項付給我們,應該怎樣進行賬務處理,有沒有專門的課件
老師,請問一下電商平臺話費沖值業(yè)務怎么做賬啊,平臺只賺取傭金,客戶在我們平臺充值,話費進入我們平臺,流水大,但是并不是我們平臺公司的全部收入,平臺只賺取一點點傭金,客戶每充值一筆話費我們公司都要先預存足額的錢到運營公司。然后再由運營公司充值到客戶手機里面,那么這個收入和成本要怎么確認啊,銷售發(fā)票也不由我們平臺公司開,是運營商開票給客戶,我們預存的話費相當于是成本,但是沒有發(fā)票,這種情況,怎么確認收入和成本,應該怎么確認收入和成本
老師,請問一下公司有工程款200000,合同的付款條件的時間是6月30日,開票時間是7月26日,工程部申請付款時間是8月2,實際付款時間是8月15日,請問這筆款怎么做賬呢
就是我在這上班,性格都變了。我每天都告訴自己,老板說什么我就是好的,行,收到??墒敲刻焐习喽紩@倆老板吵架,真的好多時候根本不怪我,我也不知道咋了,總會跟這兩個老板吵。
#提問#老師好,請教下,如果憑證某一號有20頁,它的附件是放在最后一頁后,還是每一分號單獨放對應的附件。比如我一張應收賬款,對應銀行存款,是2號憑證,但是2號有20頁。對應的銀行存款是放在每一張后呢,還是集中起來放在第20頁后
建筑行業(yè)公司是一般納稅人開簡易計稅專票3%給甲方,甲方可以抵扣嗎,建筑公司可以抵扣嗎
日期2020年12月份收錢
老師,我們公司注冊資本 100萬, 原來公司二個股東各占 50%.現(xiàn)在新增一位股東投入20 萬,占 20%,不增資的情況下,這個 20是不是技入資本公積,然后原來股東稀釋股權給新股東
那新公司,三月發(fā)生的銷售發(fā)票,六月份才進貨,三月份應該正常做賬啊,那就是先做銷售,六月份在做進貨嗎
郭老師,一個人的有限公司,算獨資嗎,能給出資人報個稅嗎
研發(fā)費用輔助賬是怎樣的,又是干嘛要的?有截圖發(fā)看看嗎?
老師我問下,我公司準備訴訟要收回2022年的工程款,這個款的利息部分應怎么算的?有相關條款規(guī)定嗎?我記得好像有個上限多少的?
老師,如果是這樣操作的,那發(fā)票這一塊是要怎么開具呢
收入正常開 再開手續(xù)費或者服務費
收入就是付款跟收款的差價作為收入開票給客戶嗎,那是不是相當于供應商要開一部分發(fā)票給客戶,然后我公司開差額發(fā)票給客戶,比如客戶付款給我公司5萬,我公司付款給供應商4萬,那供應商開票給客戶4萬,我公司開票給客戶1萬,這樣呢
同學你好 這個可以的
老師,因為我公司這個實物流是直接由供應商發(fā)貨給到客戶,然后我公司根據(jù)單據(jù)做出入庫,這樣在稅務或者政策方面是否合規(guī)呢
同學你好 這個可以的
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝