就是應(yīng)交稅費(fèi)為0,其他流動資產(chǎn)這里129.55
老師應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目會顯示負(fù)數(shù)1萬,資產(chǎn)里面其他流動資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬,這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊
老師,我們公司的應(yīng)交稅費(fèi)未見增值稅年末是負(fù)數(shù),反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中出現(xiàn)了其他流動資產(chǎn),但是也導(dǎo)致了我們的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,這怎么處理
老師 現(xiàn)金流量表中的收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,填的305,這個數(shù)怎樣核對我查了資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付是305但是余額表中是168 不知道是參考哪個數(shù)據(jù)填的
老師好,請問應(yīng)交稅費(fèi)–待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額4萬元,財(cái)務(wù)軟件自動填列在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額負(fù)數(shù),這樣對嗎?不是說待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額要填在其他流動資產(chǎn)里面嗎?正確的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么填?
老師,這個資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)咋整啊?因?yàn)橘~里的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在借方,不知道怎么填報(bào)表了
老師,9000元的文化墻布置費(fèi)用,可以直接入辦公費(fèi)嗎
你好,老師,請問這做賬務(wù)處理有什么不妥的地方嗎?
公務(wù)車使用登記檔案缺失、銷毀無登記審批記錄,老師,這個被審計(jì)單位怎么整改?
老師,請問下,內(nèi)帳的銀行存款與代記賬那邊的差1塊多,是不是也還是要核對清楚?這個要怎么查??
做跨境電商,售賣日用小商品,用一般納稅人好還是小規(guī)模納稅人比較好?
7月有抵扣一張,阿里巴巴開的票,但是他把我們公司名稱其中一個字寫錯了,8月做申報(bào)用掉,后面做賬發(fā)現(xiàn)了,8月就開了紅字信息表過去,但是對方并沒處理,而是又開了兩張進(jìn)來 本來是想8月申報(bào)表,填紅字專票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在要怎么填寫到哪欄?還是去更正7月
收入轉(zhuǎn)給法人,法人在轉(zhuǎn)進(jìn)對公賬戶,這個怎么做賬呀
未按制度設(shè)立檔案室且無專(兼)職檔案管理員無法執(zhí)行檔案借閱管理工作,老師,怎么知道被審計(jì)單位整改,設(shè)立了檔案專員?
老師,昨天經(jīng)濟(jì)法考了一道簡答題:1、甲公司發(fā)貨,部分貨物意外毀損,另一部分按時送達(dá),已送達(dá)的這批貨對方未按時付款,債權(quán)人有抗辯權(quán)嗎?2、意外毀損的這批貨所有權(quán)的轉(zhuǎn)移是發(fā)出時還是到達(dá)對方約定地點(diǎn)時轉(zhuǎn)移。
老師,我問下,如果某某公司開進(jìn)項(xiàng)票13點(diǎn)給對方,但要收10點(diǎn)稅,要怎么樣判斷對方要收10點(diǎn)劃算嗎