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老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)科目什么情況需要用到哈?

2024-06-20 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-20 15:38

收到專票,沒有勾選認(rèn)證

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快賬用戶6059 追問 2024-06-20 15:45

老師,我采購(gòu)或者有成本進(jìn)來,直接記到進(jìn)項(xiàng)稅額了,開了銷售發(fā)票就有銷項(xiàng)稅額,再交增值稅勾選進(jìn)項(xiàng)之后:借:銷項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交-未交增值稅 交稅的時(shí)候 借:未交增值稅 貸:銀行存款 老師,我沒有用到那個(gè)科目呢,是我哪個(gè)步驟不對(duì),還是哪個(gè)步驟少了?

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齊紅老師 解答 2024-06-20 15:47

當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證了,可直接按你的分錄處理,是沒問題的

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齊紅老師 解答 2024-06-20 15:47

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是當(dāng)月不認(rèn)證勾選,下個(gè)月或下下個(gè)月勾選抵扣,才用

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快賬用戶6059 追問 2024-06-20 16:05

老師,我有當(dāng)月沒認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng),但是也沒有用到那個(gè)科目,我們這邊的會(huì)計(jì)說也可以不用

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齊紅老師 解答 2024-06-20 16:07

是的,也可以不用的。可認(rèn)證時(shí),直接借進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶6059 追問 2024-06-20 16:11

需要勾選的時(shí)候再直接: 借:銷項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交-未交增值稅 交稅的時(shí)候 借:應(yīng)交-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-20 16:18

可以的,以上的分錄,可以

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