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老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額,這個科目什么情況需要用到哈?

2024-06-20 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-20 15:38

收到專票,沒有勾選認(rèn)證

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快賬用戶6059 追問 2024-06-20 15:45

老師,我采購或者有成本進(jìn)來,直接記到進(jìn)項稅額了,開了銷售發(fā)票就有銷項稅額,再交增值稅勾選進(jìn)項之后:借:銷項稅額 貸:進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交-未交增值稅 交稅的時候 借:未交增值稅 貸:銀行存款 老師,我沒有用到那個科目呢,是我哪個步驟不對,還是哪個步驟少了?

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齊紅老師 解答 2024-06-20 15:47

當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證了,可直接按你的分錄處理,是沒問題的

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齊紅老師 解答 2024-06-20 15:47

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額是當(dāng)月不認(rèn)證勾選,下個月或下下個月勾選抵扣,才用

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快賬用戶6059 追問 2024-06-20 16:05

老師,我有當(dāng)月沒認(rèn)證抵扣的進(jìn)項,但是也沒有用到那個科目,我們這邊的會計說也可以不用

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齊紅老師 解答 2024-06-20 16:07

是的,也可以不用的??烧J(rèn)證時,直接借進(jìn)項

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快賬用戶6059 追問 2024-06-20 16:11

需要勾選的時候再直接: 借:銷項稅額 貸:進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交-未交增值稅 交稅的時候 借:應(yīng)交-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-20 16:18

可以的,以上的分錄,可以

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收到專票,沒有勾選認(rèn)證
2024-06-20
同學(xué)你好 勾選了要抵扣就是應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 如果收到專票現(xiàn)在不抵扣就可以做待抵扣進(jìn)項稅額
2021-03-13
這個是輔導(dǎo)期納稅人或者是轉(zhuǎn)回小規(guī)模的納稅人可以使用
2021-01-19
你好,應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項稅,這個對,這個是二級科目。
2021-10-28
您好,是二級科目的
2022-06-09
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