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Q

老師,我們打官司勝訴了,對方通過公賬支付了我們之前繳納的訴訟費,這個要怎么做賬務處理

2024-06-20 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-20 10:51

你好,那你當時支付的時候做了管理費用嗎?如果是的話,充管理費用就行。借銀行存款借管理費用負數(shù)

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快賬用戶3944 追問 2024-06-20 10:53

我們不需要給他們開票吧,對方通過調(diào)節(jié)書可以直接入賬嗎?

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快賬用戶3944 追問 2024-06-20 10:53

現(xiàn)在對方和貨款一起打給我們,要求我們開票

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齊紅老師 解答 2024-06-20 10:54

是的,這個你單位兒開不了發(fā)票。

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快賬用戶3944 追問 2024-06-20 10:56

其實對方通過法院的調(diào)解書就可以入賬的是嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-20 10:56

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶3944 追問 2024-06-20 11:37

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-20 11:37

不用客氣,工作愉快。

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你好,那你當時支付的時候做了管理費用嗎?如果是的話,充管理費用就行。借銀行存款借管理費用負數(shù)
2024-06-20
您好,按照你們支付的時候做相反的會計分錄
2024-03-05
你好; 你之前是做的 管理費用借方的話;? 跨年了嗎 ? 這樣好判斷 怎么去沖費用科目? ?
2023-02-17
你好,你這個應該借應付賬款貸,以前年度損益調(diào)整。
2024-12-27
同學你好,這個錢不用給員工,是么;當初支付時沒有做分錄?
2021-06-22
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