老師正在計算中,請同學耐心等待哦
老師,張先生在一家企業(yè)上班,企業(yè)給發(fā)工資,按工資薪金交個稅,他自己也開了一家個體戶,按經(jīng)營所得交個稅,就是關于扣除這個問題,綜合所得里不是能扣除4項嘛,那可以分開扣嗎,比如工資的綜合所得里扣生計費60000和專項扣除,經(jīng)營所得里扣專項附加?或者還有什么更好的稅收籌劃呢
請郭老師回答一下關于“專項附加扣除何時填報”的問題,其他人不要接,接了也請退回
請郭老師回答一下關于“工商年報如何填報”的問題,其他人不要接,接了也請退回
請郭老師回答一下關于“個獨老板的專項附加扣除分別放在了工資薪金和年末所得稅匯繳里如何填報”的問題,其他人不要接,接了也請退回
1.關于“生產(chǎn)經(jīng)營所得年度匯繳B表如何填寫”的問題,請郭老師解答一下,其他人不要接,接了也請退回
比如說今年三月份申請下來高新技術企業(yè)了,那從申請下來的次月就按照高新技術企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進去 在減資 算是實繳了嘛? 投資款也是減資后應承擔的錢
老師可以說一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務費,怎么賬務處理
老師,單位是一般納稅人,對外開具的普票,如果有進項稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時召集股東會議的主體資格是答什么法條
會計交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
@董老師,你好,請問在線嗎
公司出納發(fā)工資的時候轉錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉回來的時候是不是只轉工資回來就行了因轉工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉回來嗎?
老師好,想問一下 ,當發(fā)票末認證,但做到待認證科目中,當月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認證科目中,所以報表反應應交稅費是負數(shù),沒關第吧
郭老師好,假如把老板的專項扣除和孩子扣除放在了工資薪金里,而把贍養(yǎng)老人扣除放在年度匯繳時扣除,這就需要填寫申報表時把贍養(yǎng)老人填入就可以對嗎?
附加扣除應該是分開不了,因為你申報生產(chǎn)經(jīng)營所得的時候,他選擇按年抵扣
郭老師,我老板這個就是分開了,我不知道他是如何操作的,反正現(xiàn)在就是上面說的孩子的放在工資薪金里,在自然人扣繳系統(tǒng)中可以查詢的到,而老人的在自然人扣繳系統(tǒng)里查做不到,但是他的個稅app顯示都操作成功了,您說是不是就是放在了年度匯繳里了?
在電腦里面填寫進去的嗎。
郭老師,我們是個獨企業(yè),老板手機app上面顯示孩子的和老人的全部填寫了,但是在電腦上面的自然人扣繳客戶端里只顯示孩子的扣除信息,老人的扣除信息不顯示,我就分析老人的扣除信息是不是到了經(jīng)營所得里面了
是的 就是這么做的
郭老師好,個獨企業(yè)老板的專項附加扣除可以分開填列對嗎?
好按他上面的來的話是的,對的可以。
郭老師,假如老板每月的專項扣除是400元,兩個孩子的附加扣除是4000元(每個孩子1個月2000元),固定費用是5000元,這樣算下來,老板每月的應發(fā)工資不超過9400元就交不著個稅,不知道我的理解對嗎? 400+4000+5000=9400元
可以的,可以這么理解的。
郭老師,因為贍養(yǎng)老人的專項附加扣除沒有在工資薪金中扣除,所以在做經(jīng)營所得匯繳時,就需要把贍養(yǎng)老人的專項附加扣除填列在這里的,對嗎?
是的,對的,是這么做的。
郭老師,這個我不是很懂,即便平時給老板發(fā)了工資,當時看起來是沖減了費用,但是匯繳時匯繳時還要做調(diào)增,怎么感覺發(fā)不發(fā)工資也沒有什么區(qū)別呢?
他這個9萬的工資,不允許抵扣所得稅。他是不需要交個稅,但是他抵扣不了。
郭老師,您的意思是: 1.平時給老板發(fā)放工資就相當于從公司拿走了這部分錢不用交個稅了,是這個意思嗎? 2.假如平時不發(fā)工資的話,老板從企業(yè)拿錢需要繳納20%的個稅對吧? 3.個獨企業(yè)的老板,年底公司盈利繳納經(jīng)營所得稅后,老板再從公司拿錢的話,也需要再按照20%繳納個稅嗎?
第一個是的。 第二個:繳納了生產(chǎn)經(jīng)營所得分紅一分錢的稅款都不需要交。
郭老師,那既然繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅后再分紅一分錢的稅款不需要繳納,請問到底發(fā)工資合適還是不發(fā)工資合適呢?
哦,那你自己計算一下吧,你根據(jù)你現(xiàn)在的利潤。