你好,車輛購置稅是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
處置了一輛已提完折舊并且抵扣過進(jìn)項(xiàng)的車子,收到二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,納稅申報(bào)的時(shí)候稅額是在開具其他發(fā)票那欄填還是哪里呢?
老師,一般納稅人購買車開的機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
你好我這邊是一般納稅人我公司購買了一輛汽車收到機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票(發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)報(bào)稅聯(lián))含稅價(jià)格是670800元稅額是77171.68元這張購車的發(fā)票可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
一般納稅人企業(yè)購買的車輛機(jī)動車統(tǒng)一發(fā)票和繳納保險(xiǎn)的專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以留做進(jìn)項(xiàng)稅額為以后抵扣嗎
老師 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上邊的稅額已經(jīng)繳納了車輛購置稅 那這筆稅額還可以在報(bào)稅的時(shí)候按進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
好的 還有老師這個車6月買的 我從7月的賬里邊開始計(jì)提折舊么
你好!是的。就是這樣了
好呢 謝謝老師
你好,不用客氣的人。
老師 不好意思還有個問題 我們公司取得的普票不是不能抵扣增值稅么 那年底可以抵扣企業(yè)所得稅么
你好,是的,普通發(fā)票不能抵扣增值稅,但是可以減少所得稅。
那老師 普票減少所得稅正常不是我們開出去的普票可以在稅前扣除么 收到的也可以減少所得稅么 怎么計(jì)算呀
你好,你們開出去的,是收入,收到的就是成本費(fèi)用,這樣就減少了利潤和所得稅
對 那我們收到的普票能減少所得稅么 不能吧? 我說的是收到的普票老師
你好!是的。你們收到普通發(fā)票,是可以少所得稅的
哦哦哦 我剛才看錯了老師 收到的因?yàn)槭俏覀兏跺X算成本費(fèi)用 所以也可以減少所得稅
你好!是的,就是你這樣理解
那老師 收到的普票是按普票票面金額減少所得稅還是按普票上的稅額減少所得稅呀?
你好!是按票面金額了
嗷嗷 好呢 懂啦 謝謝老師
你好,不用客氣的人。