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老師你好,我們是4s店,廠家給的新媒體返利,怎么做賬務(wù)處理

2024-06-19 10:25
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-19 10:25

借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入。如果不考慮發(fā)票。

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快賬用戶1598 追問(wèn) 2024-06-19 10:27

老師,可不可以做其他業(yè)務(wù)收入呢?

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-19 10:28

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1598 追問(wèn) 2024-06-19 10:29

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-19 10:29

不用客氣,工作愉快。

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借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入。如果不考慮發(fā)票。
2024-06-19
同學(xué),你好 有開(kāi)具紅字發(fā)票嗎?
2024-05-31
您好 可以按照以下步驟進(jìn)行: 1.當(dāng)收到廠家的返利時(shí),首先確認(rèn)返利的金額和條件。 2.根據(jù)返利的性質(zhì),將其計(jì)入相應(yīng)的科目。如果返利是直接沖減成本,則可以將其計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目;如果返利是作為其他業(yè)務(wù)收入處理,則可以將其計(jì)入“其他業(yè)務(wù)收入”科目。 3.如果是增值稅發(fā)票,需要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額。根據(jù)稅務(wù)規(guī)定,返利可能需要開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票以沖減進(jìn)項(xiàng)稅額。 4.記錄相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。例如,如果返利是沖減成本,會(huì)計(jì)分錄可以是:借:銀行存款/應(yīng)付賬款等,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/庫(kù)存商品(紅字)。
2023-12-18
您好!這個(gè)應(yīng)該沖減購(gòu)進(jìn)成本
2024-06-24
借:銀行存款
貸:營(yíng)業(yè)外收入
2024-06-14
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