您好 其中公司只現(xiàn)付車輛運(yùn)費(fèi)8000元 請(qǐng)問這個(gè)8000是外帳對(duì)公賬戶支付的么
老師:1、施工單位內(nèi)賬,老板收回前期車輛運(yùn)輸費(fèi)收入14000元直接付雇傭車輛運(yùn)費(fèi)4490元(其中公司只現(xiàn)付車輛運(yùn)費(fèi)8000元)共計(jì)12490元,老板支付過路費(fèi)550,加油費(fèi)800,借給他朋友王某600元,都是用收回款項(xiàng)付的,會(huì)計(jì)科目怎么做?2、如果他朋友款到時(shí)候直接還給公司,要怎么做賬?
老師:1、施工單位內(nèi)賬,老板收回前期車輛運(yùn)輸費(fèi)收入14000元直接付雇傭車輛運(yùn)費(fèi)4490元(其中公司只現(xiàn)付車輛運(yùn)費(fèi)8000元,不是外賬對(duì)公賬戶支付,是備用金支付)共計(jì)12490元,老板支付過路費(fèi)550,加油費(fèi)800,借給他朋友王某600元,都是用收回款項(xiàng)付的,會(huì)計(jì)科目怎么做?2、如果他朋友款到時(shí)候直接還給公司,要怎么做賬?
老師是內(nèi)賬:1、施工單位內(nèi)賬,老板收回前期車輛運(yùn)輸費(fèi)收入14000元直接付雇傭車輛運(yùn)費(fèi)4490元(其中公司只現(xiàn)付車輛運(yùn)費(fèi)8000元)共計(jì)12490元,老板支付過路費(fèi)550,加油費(fèi)800,借給他朋友王某600元,都是用收回款項(xiàng)付的,會(huì)計(jì)科目怎么做?2、如果他朋友款到時(shí)候直接還給公司,要怎么做賬?麻煩說下會(huì)計(jì)分錄
老師:1、施工單位內(nèi)賬,老板收回前期車輛運(yùn)輸費(fèi)收入14000元直接付雇傭車輛運(yùn)費(fèi)4490元(其中公司只現(xiàn)付車輛運(yùn)費(fèi)8000元)共計(jì)12490元,老板支付過路費(fèi)550,加油費(fèi)800,借給他朋友王某600元,都是用收回款項(xiàng)付的,會(huì)計(jì)科目怎么做?2、如果他朋友款到時(shí)候直接還給公司,要怎么做賬?老師是新工地開工,我做的是:1、借:其他應(yīng)付款(原來公司欠老板款沖減)14000貸:主營業(yè)務(wù)收入14000借:工程施工-運(yùn)費(fèi)12490貸:其他應(yīng)付-老板4490庫存現(xiàn)金8000過路費(fèi):借:管理費(fèi)用-過路費(fèi)550-加油費(fèi)800貸:其他應(yīng)付款-老板1350備注:往新工地運(yùn)貨能做工程施工這個(gè)科目嗎?
8000元)共計(jì)12490元,老板支付過路費(fèi)550,加油費(fèi)800,借給他朋友王某600元,都是用收回款項(xiàng)付的,會(huì)計(jì)科目怎么做?2、如果他朋友款到時(shí)候直接還給公司,要怎么做賬?老師是新工地開工,我做的是:1、借:其他應(yīng)付款(原來公司欠老板款沖減)14000貸:主營業(yè)務(wù)收入14000借:工程施工-運(yùn)費(fèi)12490貸:其他應(yīng)付-老板4490庫存現(xiàn)金8000過路費(fèi):借:管理費(fèi)用-過路費(fèi)550-加油費(fèi)800貸:其他應(yīng)付款-老板1350,沒掛過應(yīng)收應(yīng)付,,如果要掛對(duì)方科目做什么?備注:往新工地運(yùn)貨能做工程施工這個(gè)科目嗎?
客戶是小規(guī)模納稅人,是不是只能開普票給對(duì)方
老師你好,我進(jìn)項(xiàng)票是臺(tái)式電腦,顯示器,辦公軟件,桌面操作系統(tǒng)等,然后客戶說開一套,就是說銷項(xiàng)銷項(xiàng)開電腦一套,這樣行不?
6月份預(yù)付4個(gè)月廠房租金,對(duì)方6月份開了3個(gè)月(7-9月)廠房租賃發(fā)票,6月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做
24年9月申請(qǐng)的科技型中小企業(yè),那么所屬期23年的所得稅匯繳科小編號(hào)填在哪里?23年所得稅研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以選全年100%嗎?
個(gè)體工商戶的法人配偶發(fā)放的工資可以抵成本嗎?
請(qǐng)問一下為了回饋客戶,我原本是賣雞鴨的,我買了電子產(chǎn)品送給客戶作為贈(zèng)品能不能入賬
您好,我司是一般納稅人,去年一張已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在今年做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,去年分錄是 借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi)91 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:應(yīng)付賬款 100 請(qǐng)問今年的分錄具體該怎么做呢?
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人增值稅賬務(wù)處理是怎樣的???
工程公司,跟甲方簽訂了設(shè)備租賃合同,把挖掘機(jī)租賃給甲方并且提供2名操作人員。甲方要求開的是建筑服務(wù)發(fā)票。印花稅按租賃還是按工程交
請(qǐng)問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),土地增值稅清算需補(bǔ)繳的稅費(fèi)是在清算支付稅費(fèi)當(dāng)期入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加-土地增值稅”科目嗎?在當(dāng)期企業(yè)所得稅前扣除?還是要分?jǐn)偟戒N售所屬期去攤銷?即例如清算所屬期為2014年1月-2025年5月的,清算所需補(bǔ)繳的土地增值稅費(fèi)需按所屬期2014年1月-2025年5月每年銷售金額分?jǐn)傃a(bǔ)繳稅費(fèi)嗎?2014年1月至2024年12年的分?jǐn)傃a(bǔ)繳稅費(fèi)入“以前年度損益調(diào)整”科目?