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老師,我以前從沒接觸建筑行業(yè),現(xiàn)在接手了一個新成立的建筑公司叫我代賬,剛好有一個異地項(xiàng)目我公司是一個專業(yè)分包單位,準(zhǔn)備下個月去變更為一般納稅人,如果我公司再將勞務(wù)分包出去,在異地預(yù)繳增值稅時可以扣出勞務(wù)分包金額嗎?如果可以的話扣出的金額是含稅金額嗎,同時異地項(xiàng)目有什么特別注意事項(xiàng)呀?謝謝老師
老師,我問下建筑行業(yè)這個季度有外地預(yù)繳企業(yè)所得稅,季報(bào)的時候可以抵扣的是哇?那賬務(wù)上已經(jīng)把預(yù)交的做了,抵利潤的時候還要做什么處理嗎?
老師你好,我們單位是建筑企業(yè),公司承包的工程轉(zhuǎn)包給施工隊(duì)施工甲,其中有個別項(xiàng)目施工隊(duì)再分包給他人(乙)施工,乙的工程款由公司支付,乙給公司開具增值稅發(fā)票,整體工程還得和甲結(jié)算,那么乙支的工程款如何做賬務(wù)處理,麻煩老師給解答,謝謝!
老師,你好我們是建筑工程企業(yè),然后異地經(jīng)營工程需要預(yù)繳增值稅和附加稅,預(yù)繳的增值稅在主營稅務(wù)機(jī)關(guān)月底申報(bào)納稅的時候是可以抵扣應(yīng)該繳納的增值稅,那請問老師,異地預(yù)繳的附加稅也可以抵扣增值稅嗎,如果可以抵扣是怎么抵扣?
老師,您好,請問我是建筑行業(yè)的存在外地預(yù)繳2%增值稅,請問預(yù)繳時分錄怎么寫,還有我預(yù)繳的增值稅是可以抵銷項(xiàng)稅用的,那這個預(yù)繳增值稅和應(yīng)交增值稅之間是不是還有個分錄要做呀,要不然就體現(xiàn)不出來我用預(yù)繳的增值稅沖減應(yīng)交增值稅了,謝謝老師
資產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放員工提干里給的市場銷售價為200元(不含稅)員工人數(shù)200人應(yīng)付職工薪酬總額方案里寫的(200*200*1.13)=45200這里提高已經(jīng)寫了不含稅為什么還要1+13%不應(yīng)該直接承稅率200*200*13%來全嗎
請問下老師,國補(bǔ)辦公用品不開企業(yè)發(fā)票,我個人先付款,需要去公司報(bào)銷,開收據(jù)可以嗎
請問所得稅年度匯算清繳報(bào)表里有個調(diào)整事項(xiàng)表,之前之前有調(diào)整的數(shù)據(jù)填寫了,沒有涉及調(diào)整的沒有填,前兩年都是這樣填的,好像覺得不對,不調(diào)整也需要填寫吧?
結(jié)轉(zhuǎn)時,發(fā)現(xiàn)之前月份不平有余額,可以在后面一次性結(jié)轉(zhuǎn)平嗎
老師,公司購買一臺環(huán)保設(shè)備用于污水處理,市財(cái)政部門給與企業(yè)20萬環(huán)保配套資金,這次資金符合不征稅收入條件,會計(jì)上尚未確認(rèn)政府補(bǔ)助收益。老師根據(jù)這段話,這筆20萬資金的相關(guān)分錄怎么寫,
老師小規(guī)模納稅人出租不動產(chǎn)的稅率是多少
老師,我們是制造業(yè),危廢處理費(fèi)用應(yīng)該算是管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用呀
請問老師怎么從財(cái)務(wù)賬套中導(dǎo)出應(yīng)收賬款賬齡情況呢?
親愛的老師你們能不能給我說一下如何運(yùn)用好計(jì)算器提高答題速度,會計(jì)學(xué)堂模擬系統(tǒng)用的計(jì)算器是不是和f考試時候不一樣呢,不想在計(jì)算器上吃虧,想讓老師幫幫我。
請問一下財(cái)務(wù)報(bào)表中用函數(shù)用的比較多的是哪些函數(shù),在哪些表格中運(yùn)用得多,請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝