久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

23年補(bǔ)了一筆21年貸款利息收入增值稅,但是沒做收入分錄,2023年又開了票,又交了增值稅,現(xiàn)要退一筆增值稅,怎么做分錄,在哪個(gè)年做分錄

2024-06-18 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-18 08:30

您好,增值稅都是在23年交的,交了2次,退增值稅分錄也是在24年(因?yàn)殄X是實(shí)際退在24年銀行流水里,這個(gè)分錄也沒有損益科目) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

頭像
快賬用戶2232 追問 2024-06-18 08:31

還沒有退呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-18 08:32

哦哦,等退了再寫分錄,就是我們扣增值稅分錄的反分錄

頭像
快賬用戶2232 追問 2024-06-18 08:32

21年的收入沒做,改到21年做無(wú)票收入嗎

頭像
快賬用戶2232 追問 2024-06-18 08:33

退之前要怎么操作

頭像
快賬用戶2232 追問 2024-06-18 08:33

改申報(bào)表寫分錄怎么弄

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-18 08:35

您好,是的,23年開票? 借:其他應(yīng)收款? 貸:未分配利潤(rùn)(代替其他業(yè)務(wù)收入 )? 銷項(xiàng)稅 21年我們收利息是哪個(gè)科目呀,

頭像
快賬用戶2232 追問 2024-06-18 08:36

借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-18 08:39

您好,我們的科目設(shè)置有點(diǎn)特別,跟稅法書上寫的不一樣,二三級(jí)科目不對(duì) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增 應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅

頭像
快賬用戶2232 追問 2024-06-18 09:07

借:其他應(yīng)收款 貸:未分配利潤(rùn)(代替其他業(yè)務(wù)收入 ) 銷項(xiàng)稅 老師,這個(gè)地方是其他應(yīng)收不是應(yīng)收賬款嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-18 09:12

您好,這個(gè)科目您用哪個(gè)往來(lái)科目都是可以的哦(我是想著這不是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù))

頭像
快賬用戶2232 追問 2024-06-18 09:49

老師。申報(bào)表從21年12月改吧

頭像
快賬用戶2232 追問 2024-06-18 09:49

反正稅要改到當(dāng)年?

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-18 09:51

您好,是的要更正申報(bào)當(dāng)年,有滯納金的

頭像
快賬用戶2232 追問 2024-06-18 09:53

23年補(bǔ)了一筆21年貸款利息收入增值稅,但是沒做收入分錄,2023年又開了票,又交了增值稅,現(xiàn)要退一筆增值稅,怎么做分錄,在哪個(gè)年做分錄

頭像
快賬用戶2232 追問 2024-06-18 09:54

2023年我要收款分錄怎么做呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-18 09:55

您好,1.23年補(bǔ)了一筆21年貸款利息收入增值稅,這個(gè)分錄當(dāng)時(shí)怎么寫的呀,沖回就好了, 2.2023年又開了票,又交了增值稅,這是稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)讓我們補(bǔ)的還是自查的,這是要申報(bào)在21年12月的

頭像
快賬用戶2232 追問 2024-06-18 10:16

2023年風(fēng)險(xiǎn)稽查時(shí)補(bǔ)交了2021年的稅,申報(bào)表上改成無(wú)票收入了,2023年我賬上沒有變更2021年賬,沒有做無(wú)票收入賬目,只在2023年賬上做了借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi), 2023年12月客戶 需要發(fā)票 ,我補(bǔ)開了發(fā)票,直接做了收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這樣增值稅多交了, 現(xiàn)在我要申請(qǐng)2023年多交的增值稅, 2023年的分錄我要怎么修改?

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-18 10:22

您好,23年分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤(rùn)? ? 應(yīng)交稅費(fèi)? 申報(bào)未開票收入負(fù)和藍(lán)票收入正,開票月是不用交增值稅的,只是跨年了我們?cè)陔娮佣悇?wù)局申報(bào)不成功,要帶好21年補(bǔ)申報(bào)的未開票收入申報(bào)表,和公章去大廳申報(bào)

頭像
快賬用戶2232 追問 2024-06-18 10:34

我申報(bào)退稅時(shí),2023年申報(bào)表做負(fù)數(shù),那我23年分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi) 這應(yīng)交稅費(fèi)代表什么意思,算應(yīng)該要交稅嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-18 10:39

您好,這是我們開票的增值稅呀,之前未開票收入申報(bào)增值稅那個(gè)分錄紅沖了,再做這個(gè)分錄

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好,增值稅都是在23年交的,交了2次,退增值稅分錄也是在24年(因?yàn)殄X是實(shí)際退在24年銀行流水里,這個(gè)分錄也沒有損益科目) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-06-18
你好,增值稅申報(bào)的時(shí)候,你申報(bào)的2023年還是21年。
2024-06-18
首先,2023年賬上應(yīng)補(bǔ)做無(wú)票收入,以確保與稅務(wù)申報(bào)表一致。然后,根據(jù)2023年12月客戶需要發(fā)票并補(bǔ)開發(fā)票的情況,應(yīng)進(jìn)行以下分錄修改: 1.沖減原來(lái)的無(wú)票收入分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)(紅字) 1.記錄開票收入: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2024-06-18
把自己錯(cuò)誤的紅沖處理就行了。
2024-04-15
你好,同學(xué) 本期直接沖回之前的未票收入 ?借庫(kù)存現(xiàn)金==負(fù)數(shù) ?貸 以前年度損益調(diào)整==負(fù)數(shù) ?應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅?==負(fù)數(shù)
2024-04-15
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會(huì)員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來(lái)自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會(huì)計(jì)問小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會(huì)計(jì)問小程序
會(huì)計(jì)問小程序
×