您好,增值稅都是在23年交的,交了2次,退增值稅分錄也是在24年(因?yàn)殄X是實(shí)際退在24年銀行流水里,這個(gè)分錄也沒有損益科目) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,你好,我現(xiàn)在補(bǔ)交21年的無(wú)票收入增值稅,我23年怎么紅沖這個(gè)收入?21年無(wú)票收入怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做,補(bǔ)交的稅款分錄怎么做?
23年改了往年的申報(bào)表,然后23年對(duì)公扣款了增值稅,在做分錄的時(shí)候,是做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款。然后余額表就掛了這筆補(bǔ)交的增值稅,現(xiàn)在要做什么分錄可以把這個(gè)金額給平了
23年有一筆3萬(wàn)的收入按未開票收入入賬了 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 實(shí)際23年發(fā)票已開也申報(bào)交稅了 又按發(fā)票做了一筆 借銀行存款 貸 主營(yíng) 應(yīng)交稅費(fèi) 24現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了問題怎么更正做分錄
23年有一筆3萬(wàn)的收入按未開票收入入賬了 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 實(shí)際23年發(fā)票已開也申報(bào)交稅了 又按發(fā)票做了一筆 借銀行存款 貸 主營(yíng) 應(yīng)交稅費(fèi) 24現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了問題怎么更正做分錄
老師,23年有一筆銷售退回,開到了2024年5月,也未入賬,正常分錄分錄是不是這個(gè) 借:應(yīng)收賬款 -130000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3786.41 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:-126213.59 現(xiàn)在匯算清繳這個(gè)收入怎么調(diào)整?跨年分錄怎么做
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動(dòng)資產(chǎn),是嗎?
老師,比如我三月一個(gè)月賣幾家貨,四個(gè)月一次性付進(jìn)貨貨款,開票,這種賬應(yīng)該怎么做?
【簡(jiǎn)答題】 (1)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師并不打算信賴控制,這時(shí)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師沒有必要進(jìn)一步了解在業(yè)務(wù)流程層面的控制。答案是恰當(dāng)。但我不理解的是,注會(huì)對(duì)與審計(jì)相關(guān)的控制都要了解不是必須的嗎?為什么這里說(shuō)沒必要呢?
年度匯算清繳,沒有需要調(diào)整的表,需要填嗎?
老師發(fā)票上開個(gè)正數(shù),同時(shí)又開個(gè)相同的負(fù)數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢一個(gè)問題,自然人股東有必要轉(zhuǎn)成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉(zhuǎn)成法人股東
老師,下個(gè)月是六月,是不是從六月開始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡(jiǎn)過(guò)的,請(qǐng)幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫(kù)存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請(qǐng)問一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開核算嗎,如果分開核算非常麻煩,還是說(shuō) 可以合并核算
還沒有退呢
哦哦,等退了再寫分錄,就是我們扣增值稅分錄的反分錄
21年的收入沒做,改到21年做無(wú)票收入嗎
退之前要怎么操作
改申報(bào)表寫分錄怎么弄
您好,是的,23年開票? 借:其他應(yīng)收款? 貸:未分配利潤(rùn)(代替其他業(yè)務(wù)收入 )? 銷項(xiàng)稅 21年我們收利息是哪個(gè)科目呀,
借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增
您好,我們的科目設(shè)置有點(diǎn)特別,跟稅法書上寫的不一樣,二三級(jí)科目不對(duì) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增 應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
借:其他應(yīng)收款 貸:未分配利潤(rùn)(代替其他業(yè)務(wù)收入 ) 銷項(xiàng)稅 老師,這個(gè)地方是其他應(yīng)收不是應(yīng)收賬款嗎
您好,這個(gè)科目您用哪個(gè)往來(lái)科目都是可以的哦(我是想著這不是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù))
老師。申報(bào)表從21年12月改吧
反正稅要改到當(dāng)年?
您好,是的要更正申報(bào)當(dāng)年,有滯納金的
23年補(bǔ)了一筆21年貸款利息收入增值稅,但是沒做收入分錄,2023年又開了票,又交了增值稅,現(xiàn)要退一筆增值稅,怎么做分錄,在哪個(gè)年做分錄
2023年我要收款分錄怎么做呢
您好,1.23年補(bǔ)了一筆21年貸款利息收入增值稅,這個(gè)分錄當(dāng)時(shí)怎么寫的呀,沖回就好了, 2.2023年又開了票,又交了增值稅,這是稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)讓我們補(bǔ)的還是自查的,這是要申報(bào)在21年12月的
2023年風(fēng)險(xiǎn)稽查時(shí)補(bǔ)交了2021年的稅,申報(bào)表上改成無(wú)票收入了,2023年我賬上沒有變更2021年賬,沒有做無(wú)票收入賬目,只在2023年賬上做了借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi), 2023年12月客戶 需要發(fā)票 ,我補(bǔ)開了發(fā)票,直接做了收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這樣增值稅多交了, 現(xiàn)在我要申請(qǐng)2023年多交的增值稅, 2023年的分錄我要怎么修改?
您好,23年分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤(rùn)? ? 應(yīng)交稅費(fèi)? 申報(bào)未開票收入負(fù)和藍(lán)票收入正,開票月是不用交增值稅的,只是跨年了我們?cè)陔娮佣悇?wù)局申報(bào)不成功,要帶好21年補(bǔ)申報(bào)的未開票收入申報(bào)表,和公章去大廳申報(bào)
我申報(bào)退稅時(shí),2023年申報(bào)表做負(fù)數(shù),那我23年分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi) 這應(yīng)交稅費(fèi)代表什么意思,算應(yīng)該要交稅嗎?
您好,這是我們開票的增值稅呀,之前未開票收入申報(bào)增值稅那個(gè)分錄紅沖了,再做這個(gè)分錄