6月份沒有業(yè)務(wù)嘛,假設(shè)6月份沒有業(yè)務(wù),之前年度也沒有業(yè)務(wù)的情況下,那你第三季度得盈利207038.98以上才可以需要交稅
老師,我想咨詢一下,所得稅季度彌補虧損的,問題。我們公司19年虧損了88549.8。。今年一季度盈利了15444.53。二季度盈利了 79965.13。。三季度盈利了51540.84 。。 我看企業(yè)所得稅報表上都彌補了這些金額。有點不太明白,到底是怎么計算的,還可以彌補下去。麻煩老師,詳細(xì)解答一下,最好有計算過程,謝謝。
老師 我司是小規(guī)模納稅人,在第一二三季度利潤總額都是負(fù)數(shù)了 虧了。在第四季度利潤總額就為盈利了2萬多,第一二三季度就不用交企業(yè)所得稅 第四季度就要交500多元。那我這虧的不能做彌補回來的 什么時候可以盈利了補回這虧損
老師,我22年匯算清繳企業(yè)虧損15多萬,23年第三季度和第四季度預(yù)交所得稅的時候可以用這個22年度的虧損彌補嗎,減少一點壓力。
老師您好,請問彌補以前年度虧損,是可以自行選擇彌補在某個或某幾個季度,是嗎?(比如說企業(yè)之前有虧損,那么本年第一季度盈利我選擇交所得稅,而在第二季度盈利時再選擇彌補以前年度虧損,是可以這樣嗎?)蟹蟹
老師,您好,麻煩問一下,從這個表中,怎么能預(yù)算我第三季度,收入達到多少可以彌補第一季度和第二季度的虧損,并盈利
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
預(yù)算怎么做呢,就是達到多少比例,主要是想做預(yù)算表
你做預(yù)算的話,你得有對應(yīng)的訂單,你銷售的是產(chǎn)品嗎?銷售訂單有嗎?
銷售的水果,收入?yún)⒄罩?
那就是564879.27+593857.54+45150,5.53+283724.757+273764.56)/5 收入取這個平均數(shù),成本的話,你可以取平均數(shù),也可以比平均數(shù)高一點。因為夏季他放不住,容易壞。
這么預(yù)算的情況,我們不虧損?就是想做個預(yù)算表,倒推我應(yīng)該有多少收入
按照這幾個月的情況去分析
564879.27 593857.54 45150,5.53 283724.757 273764.56)/5 收入按這個可以不 不可以的話說下
老師,不能倒推收入嗎
可以 你說下思路啊
但是你如果硬讓他盈利的話,這種不合理。
就是現(xiàn)在公司連續(xù)虧損,老板想要一個預(yù)算表,能倒推出,我們6-9月怎么控制,收入達到多少可以盈利且彌補之前的虧損
2月份開始,你們單位每個月的銷售額都在下降,然后你們有一個淡季旺季嗎?夏季是屬于淡季還是旺季的?
沒有淡旺季,就是想算個預(yù)算,我沒太算明白
多種方法 淡旺季預(yù)算 還有我按全年平均 還有看去年同期
老師,您好,沒有去年,就今年,想預(yù)算,不知道具體怎么計算
預(yù)算不是一種方法 我給你上面說的那個你看下可以不
應(yīng)該是不行,這樣我好像還是虧損吧
收入536774 成本30萬 費用少做一點
老師,不好意思,打擾您了,這個是怎么推算出來的
收入是1-3月份的平均 成本是根據(jù)你需要利潤估算的