您好,
借:應(yīng)付職工
管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸:銀行存款
老師請(qǐng)問一下,員工墊付60元刷單費(fèi)給其他幫忙刷單,后又跟工資一起發(fā)放給該員工,請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做???
給員工發(fā)放工資產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)由員工自己支付,實(shí)際工資5000元,發(fā)放4995,應(yīng)該怎么做分錄啊
發(fā)放職工工資扣回上月為職工墊付的報(bào)刊費(fèi)(個(gè)人自理)15000元。做一下會(huì)計(jì)分錄。
從計(jì)提工資開始到繳納五險(xiǎn)一金(五險(xiǎn)一金員工繳納部分由公司先墊付)最后到發(fā)放工資完整的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
員工墊付體檢費(fèi),加到工資里一起發(fā)放,怎么做會(huì)計(jì)分錄
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號(hào)之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
借:應(yīng)付職工工資=應(yīng)發(fā)工資 管理費(fèi)用-福利費(fèi)=墊付體檢費(fèi) 貸:銀行存款=已支付的錢 是這樣嗎?因?yàn)椴皇呛苊靼滓馑?
是的,這個(gè)相當(dāng)于工資和報(bào)銷一起給了
如果墊付的體檢費(fèi),還未付,該怎么做分錄
計(jì)入其他應(yīng)付款里面就可以