您好,那就只列管理費(fèi)用費(fèi)用下的 業(yè)務(wù)招待費(fèi) ,在年度的期間費(fèi)用A104000表第4行就都有了
為什么報(bào)稅系統(tǒng)利潤(rùn)表業(yè)務(wù)招待費(fèi)只放在管理費(fèi)用下面,我銷售人員也有業(yè)務(wù)招待費(fèi)呀?難道銷售費(fèi)用下面的業(yè)務(wù)員招待費(fèi)不需要匯算清繳了嗎
管理費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和銷售費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi),有什么不同?
管理費(fèi)科目下有業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?和銷售費(fèi)用科目下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)有什么區(qū)別?
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤(rùn)表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒有的項(xiàng)目,但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面,報(bào)表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會(huì)導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤(rùn)表報(bào)表不一致。該怎么辦?
為什么稅務(wù)的利潤(rùn)表財(cái)報(bào)中銷售費(fèi)用沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi)只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢,我銷售和管理上面都有招待費(fèi)怎么處理
老師好,已經(jīng)提交解除辦稅員關(guān)聯(lián)申請(qǐng),顯示審核中,這個(gè)審核是需要稅務(wù)局審核還是需要法人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)顯示未抄稅檢測(cè)不通過,百旺如何抄稅同步到電子稅務(wù)局
老師 在申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表填錯(cuò)了數(shù)據(jù) 然后更正了第2季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)送第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表之后 發(fā)現(xiàn)更正不了第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表了系統(tǒng)提示 本稅期以后還存在申報(bào)信息 無法更正第二季度的報(bào)表 請(qǐng)問這種情況要怎么處理 是不是只用在第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表申報(bào)那里填寫正確的本年累計(jì)數(shù)就行了呀
像這種貸款提現(xiàn),對(duì)方科目寫什么合適,其他應(yīng)收款還是短期借款?
廠房租賃需要申報(bào)什么稅種?營(yíng)業(yè)范圍需要增加嗎?
老師,合并報(bào)表怎么做啊
老師好,我們是勞務(wù)公司,給客戶開的是差額票,開的金額是20000.扣除額是18000.做賬的時(shí)候銷售收入應(yīng)該寫多少呢?怎么寫分錄才正確?
個(gè)體戶李潤(rùn)超200萬,按幾個(gè)點(diǎn)交經(jīng)營(yíng)個(gè)稅
老師請(qǐng)問股東老板以前開工資前幾年在本公司退休就在沒有開資,如果現(xiàn)在要給開工資可以嘛?多少不用交稅,是否辦還要什么手續(xù)嗎?謝謝?。?/p>
電子稅務(wù)局法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系不到進(jìn)不去咋辦
年度匯算時(shí)在調(diào)整把銷售和管理的招待費(fèi)加在一起是不
還是我平時(shí)做賬直接業(yè)務(wù)招待費(fèi)都計(jì)入管理費(fèi)用這樣年終就不用調(diào)整了
您好,不是的, 年度的期間費(fèi)用A104000表?單列了管理和銷售費(fèi)用的 平時(shí)分開做,銷售和管理費(fèi)用都有??招待費(fèi)的
哦哦 明白了 還沒做過年度不清楚那個(gè)和那個(gè) ,那我現(xiàn)在就不管銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 只管管理費(fèi)用上面的招待費(fèi)
您好,是的,可以的哦,
那老師我給生產(chǎn)購(gòu)買的消耗品計(jì)入制造費(fèi)用嗎 比如膠帶或者機(jī)器用的潤(rùn)滑劑
您好,對(duì)的,制造費(fèi)用-辦公費(fèi),制造費(fèi)用-修理費(fèi)
我這樣做了分錄 結(jié)轉(zhuǎn)之后出具財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表中存貨明細(xì)科目就掛了在產(chǎn)品里面去了哦
您好,我看沒完工的在產(chǎn)品只有400多呀
這個(gè)物料消耗品已經(jīng)用掉了他在掛在在產(chǎn)品不合適吧
是啊 就是我剛做進(jìn)去的制造費(fèi)用中的辦公費(fèi)和修理費(fèi)
您好,制造費(fèi)用就是沒?有完工的部分,確實(shí)是在產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,最后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品中
但是購(gòu)買的這些輔料都是當(dāng)月就用掉了還掛在庫存商品,是不是還要在做一筆什么分錄給他轉(zhuǎn)出去啊
您好,是的,制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,最后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品中
那我這個(gè)產(chǎn)品用完了,庫存商品沒有貨了做什么分錄沖銷
您好,我們生產(chǎn)時(shí)為啥沒有把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)完呀
財(cái)務(wù)軟件所得稅費(fèi)用不會(huì)減半征收,稅務(wù)局會(huì)減半征收,這個(gè)期間賬務(wù)怎么處理分錄 ,財(cái)務(wù)軟件比如5000元,稅務(wù)局最后減半征收只扣了2500
您好,這個(gè)沒有賬務(wù)的,實(shí)際繳稅交多少就做多少金額的分錄哦
那我自己財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅費(fèi)用和稅務(wù)就不一致呀
本年類累計(jì)
您好,您的所得稅費(fèi)用自已算是不對(duì)的,以前有虧損根本不用交所得稅,另外年度匯繳有納稅調(diào)整,這個(gè)所得稅費(fèi)用不能根據(jù)會(huì)計(jì)利潤(rùn)來算