您好,那就只列管理費用費用下的 業(yè)務招待費 ,在年度的期間費用A104000表第4行就都有了
為什么報稅系統(tǒng)利潤表業(yè)務招待費只放在管理費用下面,我銷售人員也有業(yè)務招待費呀?難道銷售費用下面的業(yè)務員招待費不需要匯算清繳了嗎
管理費用下的業(yè)務招待費和銷售費用下的業(yè)務招待費,有什么不同?
管理費科目下有業(yè)務招待費嗎?和銷售費用科目下的業(yè)務招待費有什么區(qū)別?
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費用有廣宣費,只有管理費用下面有業(yè)務招待費,但是實際業(yè)務的賬務處理廣宣費和業(yè)務招待費在銷售費用和管理費用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費用明細表的時候又是分開了銷售費用和管理費用的業(yè)務招待費和廣宣費,老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務招待費做到銷售和管理兩個費用里面,報表抓取不到銷售費用的業(yè)務招待費,就會導致填報的時候有個提示,比如業(yè)務招待費金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
為什么稅務的利潤表財報中銷售費用沒有業(yè)務招待費只有管理費用下面有業(yè)務招待費呢,我銷售和管理上面都有招待費怎么處理
外貿企業(yè)做出口退免稅備案時沒有填海關代碼有影響嗎
請問民辦非企業(yè)單位固定資產公務車轉讓需要交哪些稅,還需要些什么手續(xù)嗎?
?老師行政單位購買這個用于黨員學習教育的,這個入什么科目?
叉車作業(yè)發(fā)票項目開租賃費或者現代服務都可以嗎?
你好老師,承包學校食堂高中學校食堂。增值稅免稅不?
外貿企業(yè)同一筆出口業(yè)務,開具出口發(fā)票跟做退稅勾選時間先后順序有要求嗎?
老師您好,我們公司是做各種項目的。有同事借款的時候我對應到項目這樣可以嗎?另外在借款的時候那些字不能提現出來呢?我們年底是要審計的,母公司是上市公司
我這有一個旁邊公司的小姑娘初級證還沒考出來,她物業(yè)的會計工作老板給她漲了點工資她就接了,她說遇到不會的找我,我感覺她啥都不懂很難做
此次房租36000,原始押金29960,現押金24000,之前押金轉成房租,實際付30040元房租,押金之前付給的小李個人,租賃合同上寫把租金付給小李,發(fā)票是產權人小陳代開的。現在房子還是這間房子,但合同上收款人變成了公司,公司給我們開租賃發(fā)票,公司給我們開36000 還是公司開30040產權人小陳再代開5960呀
老師,開了戶的社保,我怎么查賬號
年度匯算時在調整把銷售和管理的招待費加在一起是不
還是我平時做賬直接業(yè)務招待費都計入管理費用這樣年終就不用調整了
您好,不是的, 年度的期間費用A104000表?單列了管理和銷售費用的 平時分開做,銷售和管理費用都有??招待費的
哦哦 明白了 還沒做過年度不清楚那個和那個 ,那我現在就不管銷售費用的業(yè)務招待費 只管管理費用上面的招待費
您好,是的,可以的哦,
那老師我給生產購買的消耗品計入制造費用嗎 比如膠帶或者機器用的潤滑劑
您好,對的,制造費用-辦公費,制造費用-修理費
我這樣做了分錄 結轉之后出具財務報表資產負債表中存貨明細科目就掛了在產品里面去了哦
您好,我看沒完工的在產品只有400多呀
這個物料消耗品已經用掉了他在掛在在產品不合適吧
是啊 就是我剛做進去的制造費用中的辦公費和修理費
您好,制造費用就是沒?有完工的部分,確實是在產品,結轉到生產成本,最后結轉到庫存商品中
但是購買的這些輔料都是當月就用掉了還掛在庫存商品,是不是還要在做一筆什么分錄給他轉出去啊
您好,是的,制造費用結轉到生產成本,最后結轉到庫存商品中
那我這個產品用完了,庫存商品沒有貨了做什么分錄沖銷
您好,我們生產時為啥沒有把制造費用結轉完呀
財務軟件所得稅費用不會減半征收,稅務局會減半征收,這個期間賬務怎么處理分錄 ,財務軟件比如5000元,稅務局最后減半征收只扣了2500
您好,這個沒有賬務的,實際繳稅交多少就做多少金額的分錄哦
那我自己財務報表所得稅費用和稅務就不一致呀
本年類累計
您好,您的所得稅費用自已算是不對的,以前有虧損根本不用交所得稅,另外年度匯繳有納稅調整,這個所得稅費用不能根據會計利潤來算